Điều chỉnh bảng cân đối phát sinh báo cáo tài chính

  • Thread starter hoangtrang1985
  • Ngày gửi
H

hoangtrang1985

Guest
22/12/10
13
0
0
TPHCM
Chào các anh chị !
Em đang làm báo cáo tài chính nhưng lại bị vướng mắc ở tài khoản 142 như sau : số dư cuối năm 2009 , chuyển sang đầu năm 2010 của tài khoản 142 là : 6.739.903 đ , sau khi phẩn bổ đều đến cuối tháng 10 năm 2010 thì hết , nhưng đến khi lên bảng cân đối số phát sinh thì tổng số phát sinh trong năm 2010 là 6.739.902 cho nên cuối kỳ còn dư lại 1, trong khi đó bảng cân đối phát sinh , bên nợ , bên có đầu kỳ , phát sinh trong kỳ , cuối kỳ vẫn cân đối . Em làm thế nào để cho tài khoản 142 cuối kỳ không còn số dư. Em phải làm bút toán điều chỉnh thế nào cho đúng. Mong các anh chị có kinh nghiệm trả lời giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Rất đơn giản cẩn thận thì lập bản kê ghi: kết chuyển chi phí lẻ do khi phân bổ bị làm tròn hạch toán Nợ chi phí Có 142: 1 đ là xong
 
H

hoangtrang1985

Guest
22/12/10
13
0
0
TPHCM
Cám ơn anh(chị) đã trả lời giúp mình, nhưng cho mình hỏi thêm nhé , vì mình mới ra trường cũng không có nhiều kinh nghiệm, mình cũng biết là hạch toán nợ chí phí và có tk142 , nhưng mình lại không biết lập bản kê như anh (chị ) nói là như thế nào, anh( chị) có thể cho mình xin mẫu được không ,cảm ơn anh (chị) nhiều
 

Xem nhiều