H
Chào các anh chị !
Em đang làm báo cáo tài chính nhưng lại bị vướng mắc ở tài khoản 142 như sau : số dư cuối năm 2009 , chuyển sang đầu năm 2010 của tài khoản 142 là : 6.739.903 đ , sau khi phẩn bổ đều đến cuối tháng 10 năm 2010 thì hết , nhưng đến khi lên bảng cân đối số phát sinh thì tổng số phát sinh trong năm 2010 là 6.739.902 cho nên cuối kỳ còn dư lại 1, trong khi đó bảng cân đối phát sinh , bên nợ , bên có đầu kỳ , phát sinh trong kỳ , cuối kỳ vẫn cân đối . Em làm thế nào để cho tài khoản 142 cuối kỳ không còn số dư. Em phải làm bút toán điều chỉnh thế nào cho đúng. Mong các anh chị có kinh nghiệm trả lời giúp em với
Em đang làm báo cáo tài chính nhưng lại bị vướng mắc ở tài khoản 142 như sau : số dư cuối năm 2009 , chuyển sang đầu năm 2010 của tài khoản 142 là : 6.739.903 đ , sau khi phẩn bổ đều đến cuối tháng 10 năm 2010 thì hết , nhưng đến khi lên bảng cân đối số phát sinh thì tổng số phát sinh trong năm 2010 là 6.739.902 cho nên cuối kỳ còn dư lại 1, trong khi đó bảng cân đối phát sinh , bên nợ , bên có đầu kỳ , phát sinh trong kỳ , cuối kỳ vẫn cân đối . Em làm thế nào để cho tài khoản 142 cuối kỳ không còn số dư. Em phải làm bút toán điều chỉnh thế nào cho đúng. Mong các anh chị có kinh nghiệm trả lời giúp em với

