H
Mọi người cho mình hỏi chút ạ. Tháng 6 công ty mình làm báo cáo thuế do lỗi nên số dư đầu kỳ của tháng trước không tự chuyển sang , mà kế toán trước làm không để ý sai đến tận bây giờ mới phát hiện ra. và tháng 11 phần mã số thuế của bên khách hàng thì kê khai nhầm thành mã số thuế của cty mình. Mình cũng mới vào làm được 2 tháng mà mình chưa phải làm bảo cáo tháng nào giờ sếp mình bảo mình tìm cách xử lý mà mình cũng không biết thế nào mong mọi người chỉ giúp với ạ. cảm ơn mọi người nhiều
Sửa lần cuối:

