Chào cả nhà! giúp em vơi!:wall::wall::wall:
Cty em có ký hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng 300 trđ, sau khi hoàn thành có xuất hóa đơn và bên kia cũng chuyển khoản thanh toán qua Ngân hàng, trong khi thi công thì có phát sinh 1 phụ lục Hợp đồng 9.500.000đ và khi hoàn thành khách hàng đã thanh toán bằng TM. Họ ko lấy hóa đơn và bên cty em cũng không xuất hóa đơn cho họ.
Em xin nói thêm hợp đồng xây dựng và phụ lục hợp đồng đó có đăng ký dưới thuế rồi. (Hợp Đồng đăng ký tháng 04/2010 và đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng)
Em xin hỏi cả nhà nếu thế thì khoản 9.500.000 đó em ko xuất hóa đơn đc ko? và phần tiền 9.500.000đ đó có đưa vào doanh thu ko? :005::005::005:
Cty em có ký hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng 300 trđ, sau khi hoàn thành có xuất hóa đơn và bên kia cũng chuyển khoản thanh toán qua Ngân hàng, trong khi thi công thì có phát sinh 1 phụ lục Hợp đồng 9.500.000đ và khi hoàn thành khách hàng đã thanh toán bằng TM. Họ ko lấy hóa đơn và bên cty em cũng không xuất hóa đơn cho họ.
Em xin nói thêm hợp đồng xây dựng và phụ lục hợp đồng đó có đăng ký dưới thuế rồi. (Hợp Đồng đăng ký tháng 04/2010 và đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng)
Em xin hỏi cả nhà nếu thế thì khoản 9.500.000 đó em ko xuất hóa đơn đc ko? và phần tiền 9.500.000đ đó có đưa vào doanh thu ko? :005::005::005:

