Vấn đề khó với CK tiền cho người bán

  • Thread starter sirquan
  • Ngày gửi
S

sirquan

Sơ cấp
13/11/10
48
0
0
39
hà nội
Chào các bạn.
Công ty mình có gửi một sô hàng đi kiểm tra chất lượng SP.
Phí kiểm tra là: 15.000.000 VNĐ Cty mình chuyển khoản cho đơn vị kiểm tra (ủy nhiệm chi).
Và sau đó họ gửi hóa đơn cho mình. Vậy mình hạch toán như sau có đúng không??
Lúc chuyển khoản hạch toán: nợ 331/ có 1121
Lúc nhận được hóa đơn h.toán: nợ 6421/ có 331
nợ 1331/ có 331

cái này đối với mình rất khó, có thể các bạn đã biết. Vậy mong mọi người giải thích hộ mình với.
Mình cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!

có anh chị nào biết không chỉ giúp em với. cảm ơn nhiều!!!!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

teppi135

Không nản chí
16/2/06
109
0
0
Hà Nội
Trước hết bạn phải biết khoản 15tr đã chuyển đó đã bao gồm VAT hay chưa để xác định giá trị hạch toán. Các bút toán của bạn làm đều chuẩn cả rồi. (VIệc xác định TK chi phí là TK nào là do đặc thù của DN bạn quyết định - có thể là chi phí 642, có thể đưa vào giá vốn 156, 211... tùy TH cụ thể.
Thân
 
H

HitmanC47

Guest
29/1/07
8
1
3
HN
Trình tự hạch toán và bút toán như vậy là ok rồi. Chỉ để ý xem nó bổ vào chi phí j như teppi nói thôi.
 

Xem nhiều