N
Chào các thành viên>
Tôi hiện giờ đang thác mắc nột số vấn đề như sau mong các bạn giúp đỡ.
VD: Số dư đầu kỳ năm 2005 của TK 131:150.000.000 chi tiết( của Ctrình A, B, C hẳng hạn).Do kế toán cũ hạch toán không hết nên trong tháng có tiền của một số công trình như công trình D, E,f chẳng hạn các công trình này đã viết hoá đơn từ những năm trwớc chuyển tiền về tài khoản. Vậy tôi hạch toán tiền về TK theo cách này được không?
Nợ 112 và có 131( gọi số tiền về của công trình D,E,F là khoản tiền ứng trwớc)
Mong các bạn cho ý kiến và phương pháp hạch toán hợp lý.
Chân thành cảm ơn
Tôi hiện giờ đang thác mắc nột số vấn đề như sau mong các bạn giúp đỡ.
VD: Số dư đầu kỳ năm 2005 của TK 131:150.000.000 chi tiết( của Ctrình A, B, C hẳng hạn).Do kế toán cũ hạch toán không hết nên trong tháng có tiền của một số công trình như công trình D, E,f chẳng hạn các công trình này đã viết hoá đơn từ những năm trwớc chuyển tiền về tài khoản. Vậy tôi hạch toán tiền về TK theo cách này được không?
Nợ 112 và có 131( gọi số tiền về của công trình D,E,F là khoản tiền ứng trwớc)
Mong các bạn cho ý kiến và phương pháp hạch toán hợp lý.
Chân thành cảm ơn