B
Chào các bạn! mình có một nghiệp vụ này muốn hỏi:
TK131: năm 2009 đã hạch toán trả TM và làm BCTC, số dư=0
Đầu 2010: khách hàng lại chuyển khoản trả khoản đó . Nhung kế toán trước đã hạch toán và làm BCTC năm 2009 rồi, bây giờ mình hạch toán thế này có được không:Khi khách trả tiền
Nơ TK 112:500
Có TK:131:500
Sau đó : Trả lại tiền cho khách
Nơ TK 131:500
CoTk 111;500
Hạch toán như vậy có được không hay mình phải đưa vào TK khác? Thank!
TK131: năm 2009 đã hạch toán trả TM và làm BCTC, số dư=0
Đầu 2010: khách hàng lại chuyển khoản trả khoản đó . Nhung kế toán trước đã hạch toán và làm BCTC năm 2009 rồi, bây giờ mình hạch toán thế này có được không:Khi khách trả tiền
Nơ TK 112:500
Có TK:131:500
Sau đó : Trả lại tiền cho khách
Nơ TK 131:500
CoTk 111;500
Hạch toán như vậy có được không hay mình phải đưa vào TK khác? Thank!

