Hạch toán TK 131

  • Thread starter bongbeu
  • Ngày gửi
B

bongbeu

Sơ cấp
27/2/10
15
0
1
45
hanoi
Chào các bạn! mình có một nghiệp vụ này muốn hỏi:
TK131: năm 2009 đã hạch toán trả TM và làm BCTC, số dư=0
Đầu 2010: khách hàng lại chuyển khoản trả khoản đó . Nhung kế toán trước đã hạch toán và làm BCTC năm 2009 rồi, bây giờ mình hạch toán thế này có được không:Khi khách trả tiền
Nơ TK 112:500
Có TK:131:500
Sau đó : Trả lại tiền cho khách
Nơ TK 131:500
CoTk 111;500
Hạch toán như vậy có được không hay mình phải đưa vào TK khác? Thank!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,416
102
63
HCM city
Đây đâu phải là công nợ đâu mà bạn hạch toán vào 131, có thể do khách hàng trả nhầm thôi, nên treo vào TK 338
Nợ 111/112
Có 338
sau đó trả lại cho khách hàng hoặc cấn trừ công nợ vào những lần sau
Nợ 338
Có 111/112
Hoặc Nợ 338
Có 131 (những lần nợ sau)
 
K

KON TUM MINH

Guest
6/1/11
9
0
0
38
kon tum
Cho mình hỏi khi mình ứng tiền hợp đồng công trình thì định khoản là
Nợ 112, có 131 vậy khi thanh lý hợp đồng khách hàng trả tiếp thì định khoản như thế nào
 
NONG DAN

NONG DAN

Người cày không có ruộng.
Cho mình hỏi khi mình ứng tiền hợp đồng công trình thì định khoản là
Nợ 112, có 131 vậy khi thanh lý hợp đồng khách hàng trả tiếp thì định khoản như thế nào

Khi thanh lý hợp đồng xuất hoá đơn: N131/C511, 33311
Khách hàng trả tiếp: N112 (111)/C131.
 

Xem nhiều