T
Chào các bác trong gia đình kế toán!
cho em hỏi vấn đề liên quan đê kê khai thuế. Tháng 2 năm 2010 em kê khai thuế đầu vào sai 3.500.000 do hóa đơn này không có chứng từ thanh toán qua NH(số liệu KK sai này không làm tăng số thuế phải nộp mà chỉ làm giảm số thuế được khấu trừ kỳ sau). Đến kỳ khai thuế tháng 3 em mới phát hiện ra vậy em chỉ cần làm duy nhất 01 bảng "Giải trình bổ sung, điều chỉnh" số liệu đã kê khai sai đó và gửi cùng tờ khai tháng 3 (Số liệu khai thuế tháng 3 em đã điều chỉnh sai sót của tháng 2 rồi), em có cần phải gửi kèm thêm 01 bộ tờ khai thuế đúng của tháng 2 kèm theo không? Mong các bác am hiểu về thuế chỉ giáo. Cảm ơn các bác nhiều!
cho em hỏi vấn đề liên quan đê kê khai thuế. Tháng 2 năm 2010 em kê khai thuế đầu vào sai 3.500.000 do hóa đơn này không có chứng từ thanh toán qua NH(số liệu KK sai này không làm tăng số thuế phải nộp mà chỉ làm giảm số thuế được khấu trừ kỳ sau). Đến kỳ khai thuế tháng 3 em mới phát hiện ra vậy em chỉ cần làm duy nhất 01 bảng "Giải trình bổ sung, điều chỉnh" số liệu đã kê khai sai đó và gửi cùng tờ khai tháng 3 (Số liệu khai thuế tháng 3 em đã điều chỉnh sai sót của tháng 2 rồi), em có cần phải gửi kèm thêm 01 bộ tờ khai thuế đúng của tháng 2 kèm theo không? Mong các bác am hiểu về thuế chỉ giáo. Cảm ơn các bác nhiều!

