T
Chào các anh chị!
Em có một vấn đề nan giải, mong mọi người giúp đỡ.
- Chuyện là em xem trên BCTC năm 2009 do anh kế toán trước làm nay đã nghỉ thì thấy số dư trên bảng cân đối số phát sinh không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán.
- Sau khi kiểm tra đối chiếu số liệu 2 bên cuối cùng cũng biết nguyên nhân: Phần bị lệch là do TK hao mòn TS, tại vì TK hao mòn TS trong bảng cân đối kế toán ghi số âm, còn trong bảng cân đối tài khoản thì không có ghi số âm, nên khi cộng xuống thì sẽ lệch đúng ngay số tiền của TK hao mòn TS.
Mặc dù đã biết nguyên nhân nhưng không biết phải giải quyết như thế nào, xin mọi người hãy giúp em với!
Liệu để nguyên vậy thì có đúng không?
Em có một vấn đề nan giải, mong mọi người giúp đỡ.
- Chuyện là em xem trên BCTC năm 2009 do anh kế toán trước làm nay đã nghỉ thì thấy số dư trên bảng cân đối số phát sinh không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán.
- Sau khi kiểm tra đối chiếu số liệu 2 bên cuối cùng cũng biết nguyên nhân: Phần bị lệch là do TK hao mòn TS, tại vì TK hao mòn TS trong bảng cân đối kế toán ghi số âm, còn trong bảng cân đối tài khoản thì không có ghi số âm, nên khi cộng xuống thì sẽ lệch đúng ngay số tiền của TK hao mòn TS.
Mặc dù đã biết nguyên nhân nhưng không biết phải giải quyết như thế nào, xin mọi người hãy giúp em với!
Liệu để nguyên vậy thì có đúng không?
Sửa lần cuối:

