Hóa đơn cước vận tải biển

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi hoahth80, 30 Tháng mười một 2005.

4,564 lượt xem

  1. hoahth80

    hoahth80 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Công ty em có làm thủ tục nhập hàng cho khách hàng.
    Tất cả các chi phí nhập hàng đều ghi tên công ty em (trừ lệ phí HQ),sau đó công ty em sẽ xuất trả hóa đơn lại cho khách hàng.
    Em muốn hỏi : hóa đơn cước biển - bên đại lý hãng tàu xuất cho Công ty em -> bên em xuất ngược lại cho khách hàng có được không? Bên em không có tàu,không có kho,công nhân bốc xếp...thì xuất hóa đơn cho khách hàng với nội dung như các hãng tàu,kho CFS đã làm không?
    Ngoài ra, để hợp lý tất cả các hóa đơn chứng từ đã xuất cho KH,cần kèm theo giấy tờ gì không ạ? (như vận đơn...)
    Anh,chị giúp em!
     
    #1
  2. AC3K

    AC3K Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    HCM
    Theo như bạn nói thì công ty bạn nhập ủy thác cho khách hàng.

    Do vậy khi bạn xuất hóa đơn cho khách hàng thì phải xuất hai hóa đơn khác nhau
    1. Cước vận tải đg biển quốc tế: Không chịu thuế VAT, Còn việc bạn xuất bao nhiêu đó là thỏa thuận giữa cty bạn và khách hàng
    2. Chi phí nâng hạ công, kho bãi....Thì bạn xuất hóa đơn và chịu thuế VAT theo đúng hàng hóa nâng hạ công, kho bãi... (10%)

    Bạn không cần phải kèm theo gì ngaòi hóa đơn, phiếu thu. cho khách hàng.
    Còn bộ chứng từ hải quan dĩ nhiên em phải đưa cho khách hàng. đồng thời lưu lại những ctừ cần thiết cho cty mình.
     
    #2
  3. hoahth80

    hoahth80 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Em cám ơn ạ!
    Em muốn hỏi : về việc xuất hóa đơn cước biển,phí CFS...thì có vấn đề gì không?Liệu bên Thuế có loại hóa đơn đầu ra (cước biển) 0%?
    Một lần công ty em đã xuất hóa đơn cước biển cho KH thuế suất 0% nhưng bên Thuế không chấp nhận,buộc bên em phải làm công văn xin nộp thuế bổ sung (thuế suất 5%) vì bên em không có tàu...
     
    #3
  4. Viet Huong

    Viet Huong TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,026
    Đã được thích:
    974
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Bên em đăng ký kinh doanh theo hình thức gì?
    Cước vận tải quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Nếu CQ thuế bảo em như vậy thì không đúng rồi. Học chỉ có quyền thu của em 10% trên phần chênh lệch cước (GTGT) mà em được hưởng thôi. Còn như trường hợp của em là thu hộ - chi hộ thì không phải đóng thuế. Em có quyền khiếu nại => làm công văn hỏi CQ thuế cấp cao hơn
    Còn phí CFS, trên diễn đàn chị đã có một bài viết cụ thể nó là gì. Nếu em viết trên HĐ là phí bốc xếp thì thuế suất GTGT được áp dụng là 5%. Nhưng nếu để nguyên văn là CFS thì bởi vì nó không có trong danh mục chịu thuế suất 5% nên phải áp dụng mức 10%.
     
    #4
    lifewar thích bài này.

Chia sẻ trang này