Ứng trước của khách hàng có ghi nhận doanh thu để kết chuyển không?

  • Thread starter dongphuc2009
  • Ngày gửi
D

dongphuc2009

Guest
30/9/09
23
0
0
41
to 18 p. hong ha, yen bai
Chào các anh chị! Công ty em thành lập tháng 09/2010. Công ty sản xuất theo đơn đặt hàng. Tháng 09/2010 công ty em ký hợp đồng 1tỷ. Đến hết 31/12 k.hàng đã ứng cho bên em 300tr. Em đã tập hợp được chi phí nguyên vật liệu, lương công nhân, chi phí chung vào tài khoản 154 và chi phí quản lý doanh nghiệp. Dự kiến hết tháng 4 mới hoàn thành hợp đồng. Vậy khi lập báo cáo tài chính 2010 mình có kết chuyển 154 và 642 sang 911 để xác định kết quả kinh doanh không a? Em đang làm BCTC rất mong anh chị trong diễn đàn giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Theo mình nếu kéo dài nhiều năm thì bạn kết chuyển để tính doanh thu. Còn nếu chỉ đến tháng 4 kết thúc hợ đồng thì nên treo trên TK 154 cũng được.
Cái chính là bạn phải cân đối được chi phí - doanh thu, đầu ra - đầu vào ... để Công ty không phải nộp thuế nhiều thôi!
 

Xem nhiều