S
Chào các công ty mình mới mở 1 chi nhánh ở Sóc Trăng hạch toán phụ thuộc. Khi cty mình xuất hàng cho chi nhánh mình đã xuất hoá đơn VAT cho chi nhánh luôn(xuất theo giá vốn nhập hàng của cty) và hạch toán như sau:
Nợ 136: 220tr
Có 156: 200tr
Có 333:20tr
Sau khi chi nhánh bán hết hàng thì chi nhánh nộp về cho cty mình là 250tr
như vậy cty hạch toán :
N112: 250tr
Có 136: 250tr
Như vậy TK 136 của cty và TK 336 của chi nhánh sẽ chi nhánh sẽ chênh lệch 50tr do giá bán lớn hơn giá vốn. Vậy mình phải hạch toán thế nào cho đúng đây . Các bạn có kinh nghiệm hãy giúp mình
Nợ 136: 220tr
Có 156: 200tr
Có 333:20tr
Sau khi chi nhánh bán hết hàng thì chi nhánh nộp về cho cty mình là 250tr
như vậy cty hạch toán :
N112: 250tr
Có 136: 250tr
Như vậy TK 136 của cty và TK 336 của chi nhánh sẽ chi nhánh sẽ chênh lệch 50tr do giá bán lớn hơn giá vốn. Vậy mình phải hạch toán thế nào cho đúng đây . Các bạn có kinh nghiệm hãy giúp mình

