D
Đầu tiên mình cám ơn những ai đã ghé thăm bài viết của mình. Mình có 1 bài tập sau, và mình đang rất vướng mắc không biết phải giẩi quyết ra sao. Các bạn đọc xem rùi giúp đỡ mình nhé..
Đầu bài :
Doanh nghiệp A vừa sản xuất hàng hoá chịu thuế VAT, vừa sản xuất hàng hoá không chịu thuế VAT.
Nhưng không hạch toán riêng được thuếVAT đầu vào cho từng hoạt động.
Thuế VAT đầu vào tập hợp trên các hoá đợ VAT ghi chép đúng quy định khi mua hàng hoá dịch vụ phục vụ cho sản xuất trong kì, có chứng từ thanh toán qua Ngân Hàng là 500 triệu đồng.
Trong đó có 200 triệu đồng là thuế VAT đầu vào của 1 TSCĐ. Hỏi:
1. Việc khấu trừ VAT đầu vào của doanh nghieepj trong tháng tính thuế được xác định như thế nào ?
2. Giả sử trong tháng tính thuế này, thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ hết của doanh nghiệp là 300 triệu đồng. Thì doanh nghiệp có được hoàn thuế VAT hay không??
Rất mong mọi người đọc rùi giúp mình giải nó nhé ^^, cố găg càng chi tiết cáng tốt nak...hiiiiiiiiii, cám ơn mọi người !!!
Đầu bài :
Doanh nghiệp A vừa sản xuất hàng hoá chịu thuế VAT, vừa sản xuất hàng hoá không chịu thuế VAT.
Nhưng không hạch toán riêng được thuếVAT đầu vào cho từng hoạt động.
Thuế VAT đầu vào tập hợp trên các hoá đợ VAT ghi chép đúng quy định khi mua hàng hoá dịch vụ phục vụ cho sản xuất trong kì, có chứng từ thanh toán qua Ngân Hàng là 500 triệu đồng.
Trong đó có 200 triệu đồng là thuế VAT đầu vào của 1 TSCĐ. Hỏi:
1. Việc khấu trừ VAT đầu vào của doanh nghieepj trong tháng tính thuế được xác định như thế nào ?
2. Giả sử trong tháng tính thuế này, thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ hết của doanh nghiệp là 300 triệu đồng. Thì doanh nghiệp có được hoàn thuế VAT hay không??
Rất mong mọi người đọc rùi giúp mình giải nó nhé ^^, cố găg càng chi tiết cáng tốt nak...hiiiiiiiiii, cám ơn mọi người !!!

