Kế toán cho công ty vận tải, du lịch

kimnghipham

Sơ cấp
Công ty em bên lĩnh vực vận tải và du lịch, làm kế toán theo quyết định 48, các khoản chi phí xăng dầu là chủ yếu, em hạch toán tất cả vào 642, như zậy có hợp lý không??
 
:005:Công ty em cũng làm bên dịch vụ chủ yếu chỉ cho thuê xe hợp đồng, như zậy mình sử dụng tài khoản giá vốn được hả chị, em ko rỏ lắm, em tưởng chỉ thương mại, sản xuất mới có giá vốn!:005::005:
 
:005:Công ty em cũng làm bên dịch vụ chủ yếu chỉ cho thuê xe hợp đồng, như zậy mình sử dụng tài khoản giá vốn được hả chị, em ko rỏ lắm, em tưởng chỉ thương mại, sản xuất mới có giá vốn!:005::005:
Phí xăng dầu bạn cho vào 154 rồi kết chuyển sang 632. Dịch vụ vận tải cũng có giá vốn đó bạn
 
Công ty m đang bị quyết toán thuế nè. Chị KTT cũng hạch toán sai, thuế nói tất cả các chi phí xăng dầu, lương tài xế, khấu hao xe du lịch...liên quan đến du lịch phải hạch toán vào TK 154 sau do kết chuyển về TK155 rồi đưa về TK 632 để tính giá thành. Công ty minh cho thuê xe du lịch theo hợp đồng, không phải tổ chức tour. m đồng ý với cách hạch toán của bạn NganND. còn hạch toán theo bạn maruko1988 danh cho những cty to chức tour du lich bao gồm: lương tài xế, lương hướng dẫn viên, tiền thuê phòng, ăn uống cho khách..tất cả tập hợp vào TK 621 kết chuyển TK154-TK155 rồi tính giá vốn
 
Chào bạn danhphancong,
Công ty mình đang cần thuê xe đi công tác tỉnh. Công ty mình ở Tp. HCM. Không biết công ty bạn danhphancong có cho thuê xe chở nhân viên đi công tác tỉnh không? Nếu có bạn vui lòng liên hệ mình qua mail: hungdung05@gmail.com
Tiện thể mình hỏi luôn vấn đề xuất hoá đơn VAT luôn.
Chào thân ái,
 
Chào các anh chị,
Em mới đi làm nhưng nghành nghề kinh doanh của công ty em hơi lạ em không biết hạch tóan như thế nào. Mong mọi người góp ý cho em:

Cty em nhập khẩu thiết bị như: ván lướt sóng, cánh buồm và các phụ tùng ván lướt sóng.... dể cho khách du lịch thuê vui chơi giải trí trên biển..Em không biết đưa các hàng hóa trên vào 156 có dúng ko? Vì các thiết bị này dùng cho thuê chứ không bán. Và khi cho khách du lịch thuê cty em tính tiền thuê theo giờ, phần lớn là thu tiền mặt, không xuất hóa đơn..nen em cung không biết lấy cơ sở nào để dưa vào doanh thu? Mong các bác chỉ giúp em cách hạch tóan..
 
Chào các anh chị,
Em mới đi làm nhưng nghành nghề kinh doanh của công ty em hơi lạ em không biết hạch tóan như thế nào. Mong mọi người góp ý cho em:

Cty em nhập khẩu thiết bị như: ván lướt sóng, cánh buồm và các phụ tùng ván lướt sóng.... dể cho khách du lịch thuê vui chơi giải trí trên biển..Em không biết đưa các hàng hóa trên vào 156 có dúng ko? Vì các thiết bị này dùng cho thuê chứ không bán. Và khi cho khách du lịch thuê cty em tính tiền thuê theo giờ, phần lớn là thu tiền mặt, không xuất hóa đơn..nen em cung không biết lấy cơ sở nào để dưa vào doanh thu? Mong các bác chỉ giúp em cách hạch tóan..

Chào bạn !
Bạn xem các thiết bị đó có giá trị bao nhiêu, có đủ điều kiện ghi nhận TSCD không.
Nếu 1 thiết bị có giá từ 10tr trở lên bạn hạch toán vào TSCD. Hàng tháng trích khấu hao ghi Nơ 6274 hoặc 154.
Nếu không đủ điều kiện bạn hạch toán TK 153 , sau đó xuất ghi Nợ 142, 242. Hàng tháng phân bổ vào TK 154, hoặc 6273

Doanh thu, bạn căn cứ doanh thu trong ngày đề xuất hóa đơn. Không xuất hóa đơn sẽ bị phạt nặng đấy nhé!
 
Cám ơn bạn "levanton" nhiều lắm...

Số thiết bị này, có cái giá trị trên 10tr, cũng có cái giá trị nhỏ mấy trăm ngàn thôi... Số thiết bị này hiện giờ đã xuất khẩu đi Nga hết rồi, minh mới vô làm bây giờ fải làm lại sổ sách..thật dau đầu ghê...

Vậy nếu đưa vào tài sản và công cụ dụng cụ thì hàng dã xuất rồi thì minh đâu hạch tóan doanh thu vào giá vốn đúng ko bạn?
 
chào các anh các chị!em là dân mới vào nghề kế toán.mong anh chi giup đỡ nhìu!
Anh chị có phần kế toán ễcl của công ty hành nghề vận tải không giúp em với.thanks moi người!
 
chào các anh các chị!em là dân mới vào nghề kế toán.mong anh chi giup đỡ nhìu!
Anh chị có phần kế toán excel của công ty hành nghề vận tải không giúp em với.thanks moi người!

Các file excel trên diễn đàn có, bạn căn cứ vào hệ thống TK cty bạn đang áp dụng để chọn file phù hợp.
 
Kế toán cho công ty vận tải, du lịch

Công ty em bên lĩnh vực vận tải và du lịch, làm kế toán theo quyết định 48, các khoản chi phí xăng dầu là chủ yếu, em hạch toán tất cả vào 642, như zậy có hợp lý không??
Bạn hạch toán vào 642 là không họp lý rồi, xăng dầu này phải hạch toán 154 tính giá thành vận tải du lịch mới hợp lý đó bạn a!
 
Mình mới vào làm cty dịch vụ đặt phòng khách sạn. Doanh thu thực tế của công ty mình là phần hoa hồng khách sạn chi trả, nhưng cty mình lại thu tiền giùm khách sạn khi khách đặt phòng. Thế thì mình phải hạch toán doanh thu, chi phí, tiền thu hộ khách sạn, tiền thu của khách hàng như thế nào ạh?
Mong các bạ chỉ giáo giùm mình
 
Mình mới vào làm cty dịch vụ đặt phòng khách sạn. Doanh thu thực tế của công ty mình là phần hoa hồng khách sạn chi trả, nhưng cty mình lại thu tiền giùm khách sạn khi khách đặt phòng. Thế thì mình phải hạch toán doanh thu, chi phí, tiền thu hộ khách sạn, tiền thu của khách hàng như thế nào ạh?
Mong các bạ chỉ giáo giùm mình

Khi thu tiền đặt phòng cho khách, bạn hạch toán NƠ 1111,1121/ Có 3388
 
Ðề: Kế toán cho công ty vận tải, du lịch

Cả nhà ơi giúp mình với. Cty ty mình cũng làm về du lịch nhưng mua tour và tổ chức sự kiên của cty này bán cho khách hàng thì sao?? mới chuyển từ bank qua nên thấy khó hiểu quá. Ai có lòng hảo tâm bày cho mình từ đầu đến cuối luôn với.
 
Ðề: Kế toán cho công ty vận tải, du lịch

Chào bạn !
Bạn xem các thiết bị đó có giá trị bao nhiêu, có đủ điều kiện ghi nhận TSCD không.
Nếu 1 thiết bị có giá từ 10tr trở lên bạn hạch toán vào TSCD. Hàng tháng trích khấu hao ghi Nơ 6274 hoặc 154.
Nếu không đủ điều kiện bạn hạch toán TK 153 , sau đó xuất ghi Nợ 142, 242. Hàng tháng phân bổ vào TK 154, hoặc 6273

Doanh thu, bạn căn cứ doanh thu trong ngày đề xuất hóa đơn. Không xuất hóa đơn sẽ bị phạt nặng đấy nhé!



Đính chính giùm bạn nhé: thiết bị có giá 30tr trở lên mới được ghi nhận là TSCD nha bạn (Thông tư 45/2013/TT-BTC, Điều 3)
 
Ðề: Kế toán cho công ty vận tải, du lịch

Đính chính giùm bạn nhé: thiết bị có giá 30tr trở lên mới được ghi nhận là TSCD nha bạn (Thông tư 45/2013/TT-BTC, Điều 3)

Câu hỏi và bài trả lời trên có từ khi Thông tư 45/2013/TT-BTC chưa được dự thảo nên đâu có gì sai để đính chính bạn nhỉ!
 
Ðề: Kế toán cho công ty vận tải, du lịch

Chào các bạn mình mới đi làm mà công ty này cũng mới thành lập,mình cũng đang cần giú đỡ vấn đề này,bên mình cũng làm dịch vụ vận tải nhưng thuế của bên khác chở cho khách hàng mình...h muốn hoach toán đầu vào hợp lý thì phải làm sao....bên đó là nhà dân muốn xuất hđ đầu vài thì lên thuế mua hay ngta mua hóa đơn dầu mag tên công ty mình theo chi phí mình tra ngta là hợp lý. mình hoạch toán thẳng vào 632 hay 154 ( bên mình theo qd15) rồi mình có thể xuất hđ đầu ra bình thường...ối đau đầu quá
 
Ðề: Kế toán cho công ty vận tải, du lịch

Theo quy định hiện hành g.trị ts từ 30 tr trở lên mới được coi là TSCĐ
 
Back
Top