K
Công ty em bên lĩnh vực vận tải và du lịch, làm kế toán theo quyết định 48, các khoản chi phí xăng dầu là chủ yếu, em hạch toán tất cả vào 642, như zậy có hợp lý không??
Phí xăng dầu bạn cho vào 154 rồi kết chuyển sang 632. Dịch vụ vận tải cũng có giá vốn đó bạn:005:Công ty em cũng làm bên dịch vụ chủ yếu chỉ cho thuê xe hợp đồng, như zậy mình sử dụng tài khoản giá vốn được hả chị, em ko rỏ lắm, em tưởng chỉ thương mại, sản xuất mới có giá vốn!:005::005:
Chào các anh chị,
Em mới đi làm nhưng nghành nghề kinh doanh của công ty em hơi lạ em không biết hạch tóan như thế nào. Mong mọi người góp ý cho em:
Cty em nhập khẩu thiết bị như: ván lướt sóng, cánh buồm và các phụ tùng ván lướt sóng.... dể cho khách du lịch thuê vui chơi giải trí trên biển..Em không biết đưa các hàng hóa trên vào 156 có dúng ko? Vì các thiết bị này dùng cho thuê chứ không bán. Và khi cho khách du lịch thuê cty em tính tiền thuê theo giờ, phần lớn là thu tiền mặt, không xuất hóa đơn..nen em cung không biết lấy cơ sở nào để dưa vào doanh thu? Mong các bác chỉ giúp em cách hạch tóan..
chào các anh các chị!em là dân mới vào nghề kế toán.mong anh chi giup đỡ nhìu!
Anh chị có phần kế toán excel của công ty hành nghề vận tải không giúp em với.thanks moi người!
Bạn hạch toán vào 642 là không họp lý rồi, xăng dầu này phải hạch toán 154 tính giá thành vận tải du lịch mới hợp lý đó bạn a!Kế toán cho công ty vận tải, du lịch
Công ty em bên lĩnh vực vận tải và du lịch, làm kế toán theo quyết định 48, các khoản chi phí xăng dầu là chủ yếu, em hạch toán tất cả vào 642, như zậy có hợp lý không??
Mình mới vào làm cty dịch vụ đặt phòng khách sạn. Doanh thu thực tế của công ty mình là phần hoa hồng khách sạn chi trả, nhưng cty mình lại thu tiền giùm khách sạn khi khách đặt phòng. Thế thì mình phải hạch toán doanh thu, chi phí, tiền thu hộ khách sạn, tiền thu của khách hàng như thế nào ạh?
Mong các bạ chỉ giáo giùm mình
Chào bạn !
Bạn xem các thiết bị đó có giá trị bao nhiêu, có đủ điều kiện ghi nhận TSCD không.
Nếu 1 thiết bị có giá từ 10tr trở lên bạn hạch toán vào TSCD. Hàng tháng trích khấu hao ghi Nơ 6274 hoặc 154.
Nếu không đủ điều kiện bạn hạch toán TK 153 , sau đó xuất ghi Nợ 142, 242. Hàng tháng phân bổ vào TK 154, hoặc 6273
Doanh thu, bạn căn cứ doanh thu trong ngày đề xuất hóa đơn. Không xuất hóa đơn sẽ bị phạt nặng đấy nhé!
Đính chính giùm bạn nhé: thiết bị có giá 30tr trở lên mới được ghi nhận là TSCD nha bạn (Thông tư 45/2013/TT-BTC, Điều 3)