Xuất hđ chuyển hàng cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc?

  • Thread starter yeudaikho
  • Ngày gửi
Y

yeudaikho

Guest
24/1/08
29
0
0
Hồ Chí Minh
Chào cả nhà.
Có anh chị e nào mà công ty có nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay không?
Số là công ty e có các chi nhánh ở các tình hạch toán phụ thuộc. Bên e chọn hình thức là khi xuất hàng cho chi nhánh thì dùng PXK KVCNB. Cuối tháng chi nhánh bán được bao nhiêu hàng thì xuất HD GTGT đúng bằng với doanh thu và Thuế GTGT của chi nhánh bán.
Do hiện giờ đặt in PXK KVCNB đến cuối tháng 05/2011 nhà in mới giao, mà mua PXKKVCNB thì THuế lại không bán.
Giờ có nhu cầu xuất hàng đi thì không có PXKKVCNB, mà xuất HĐ GTGT k để giá thì thuế lại k cho.
Mà xuất HĐ GTGT thì k biết cuối tháng hạch toán giá vốn, doanh thu ra sao? Có anh chị e nào rành không giúp mình với. Mình xuất HĐ thì hạch toán ra sao? Hichic
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NONG DAN

NONG DAN

Người cày không có ruộng.
Chào cả nhà.
Có anh chị e nào mà công ty có nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay không?
Số là công ty e có các chi nhánh ở các tình hạch toán phụ thuộc. Bên e chọn hình thức là khi xuất hàng cho chi nhánh thì dùng PXK KVCNB. Cuối tháng chi nhánh bán được bao nhiêu hàng thì xuất HD GTGT đúng bằng với doanh thu và Thuế GTGT của chi nhánh bán.
Do hiện giờ đặt in PXK KVCNB đến cuối tháng 05/2011 nhà in mới giao, mà mua PXKKVCNB thì THuế lại không bán.
Giờ có nhu cầu xuất hàng đi thì không có PXKKVCNB, mà xuất HĐ GTGT k để giá thì thuế lại k cho.
Mà xuất HĐ GTGT thì k biết cuối tháng hạch toán giá vốn, doanh thu ra sao? Có anh chị e nào rành không giúp mình với. Mình xuất HĐ thì hạch toán ra sao? Hichic

Bây giờ dùng hoá đơn GTGT để xuất cho chi nhánh, hạch toán thì giống như bạn đã từng làm lúc cuối tháng (chổ màu xanh).
Bán không hết cứ cho hàng tồn kho tại CN và khi kê khai thuế GTGT tháng thì chi nhánh dư thuế GTGT đầu vào thôi (chịu thiệt chút xíu trong giai đoạn ngặt nghèo vậy mà).
 
Y

yeudaikho

Guest
24/1/08
29
0
0
Hồ Chí Minh
Bây giờ dùng hoá đơn GTGT để xuất cho chi nhánh, hạch toán thì giống như bạn đã từng làm lúc cuối tháng (chổ màu xanh).
Bán không hết cứ cho hàng tồn kho tại CN và khi kê khai thuế GTGT tháng thì chi nhánh dư thuế GTGT đầu vào thôi (chịu thiệt chút xíu trong giai đoạn ngặt nghèo vậy mà).

Tks bạn nhiều. Mình dự định là dùng HĐGTGT xuất cho chi nhánh. Cuối tháng tổng kết chi nhánh bán được bao nhiêu thì trừ lại phần đã xuất mình xuất thêm. Còn chi nhánh bán ít hơn thì xuất HĐ trả hàng lại cho mình. Làm vậy không biết có đúng không?
 

Xem nhiều