C
Em muốn nhờ các anh chị tư vấn cho em trường hợp này với ah.
Công ty em (tại Hà Nội) là chi nhánh cho 1 cty nuôi trồng thủy sản trên Yên Bái. Em được biết là chi nhánh thì hàng tháng vẫn kê khai thuế GTGT như bình thường. Cty mẹ là nuôi trồng thủy sản nên mức thuế là 0% còn chi nhánh em thì thuế là 5%. Vì là cty mới và em cũng là kế toán mới ra trường nên ko nắm rõ đc nguyên tắc hạch toán cũng như nọp báo cáo cho chi nhánh mình. Em hiện giờ vẫn làm như sau: Thu thập các hóa đơn đầu vào (HĐ đỏ) và hóa đơn đầu ra để kê khai thuế GTGT hành tháng. Còn ko biết thuế TNDN và BCTC thì em ko biết là mình có phải làm hay ko. Và những hóa đơn đầu vào ở chi nhánh em kê khai rồi thì có phải chuyển lên cty mẹ nữa ko ah?
Công ty em (tại Hà Nội) là chi nhánh cho 1 cty nuôi trồng thủy sản trên Yên Bái. Em được biết là chi nhánh thì hàng tháng vẫn kê khai thuế GTGT như bình thường. Cty mẹ là nuôi trồng thủy sản nên mức thuế là 0% còn chi nhánh em thì thuế là 5%. Vì là cty mới và em cũng là kế toán mới ra trường nên ko nắm rõ đc nguyên tắc hạch toán cũng như nọp báo cáo cho chi nhánh mình. Em hiện giờ vẫn làm như sau: Thu thập các hóa đơn đầu vào (HĐ đỏ) và hóa đơn đầu ra để kê khai thuế GTGT hành tháng. Còn ko biết thuế TNDN và BCTC thì em ko biết là mình có phải làm hay ko. Và những hóa đơn đầu vào ở chi nhánh em kê khai rồi thì có phải chuyển lên cty mẹ nữa ko ah?

