Hàng khuyến mãi ! đưa vào đâu ?

  • Thread starter ilsuong
  • Ngày gửi
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
41
Trong một con hẻm ...
Có nhiều ý kiến ...
- Hàng khuyến mãi ( bằng hàng hóa, không thu tiền) không hạch toán . vẫn làm phiếu nhập kho ( nhưng không ghi giá trị, chỉ ghi số lượng) Đúng hay sai?

- Hàng khuyến mãi - hạch toán 711 , xuất bán hạch toán doanh thu , giá vốn bình thường. Nhưng khuyến mãi sao lại có giá vốn!?? Đúng hay sai?
Làm theo hướng nào đây?

Còn ai có thêm bí quyết gì trong nghiệp vụ này ko? Xin giúp cho. Mình đang đau đầu quá trời luôn .

Xin cảm ơn nhiều nhiều .
:wall:
:atom:


Đính kèm :

Công ty mình kinh ldoanh điện thoại và là đại lý của S-Fone. Và S-Fone đã xuất cho công ty mình HĐ sau:
Máy ĐT 2cái x 1,000,000 = 2,000,000đ
Thẻ nạp tiền 6thẻ x 100,000 = 600,000đ
(Thẻ nạp tiền xuất Khuyến mãi kèm theo máy)
Công ty mình Xuất Hóa Đơn cho khách hàng không kèm theo thẻ khuyến mãi, mà xuất bán lẻ riêng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Hàng khuyến mãi trong trường hợp của bạn thực ra chỉ là hàng hoá nhận giữ hộ và hạch toán ở TK ngoài bảng. Khi nhập ghi bên nợ và xuất ra ghi bên có theo giá trị của hàng KM.
Trong trường hợp Cty của bạn xuất hoá đơn cho khách hàng không kèm theo thẻ KM mà lại xuất bán lẻ thì bạn có ghi nhận doanh thu không? Nếu bạn ghi nhận doanh thu thì mời bạn hạch toán nhập - xuất hàng hoá và tính giá vốn bình thường.
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Suýt quên, nếu không hạch toán nhập xuất hàng bằng TK 156. 632 thì khi xuất bán thì ghi nhận vào TK 711. Mà thường thì mình thấy là đã xuất HĐBL thì có DN nào dại dột kê khai doanh thu đâu, cướp mất khoản tiền của khách hàng rồi lại còn kê khai doanh thu thì có khác nào vừa ăn cướp .... đâu nhỉ?
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
41
Trong một con hẻm ...
To Nguyễn Bình
Mình hỏi là hỏi chổ đó đó.
Hạch toán ra sao? Nhập xuất.
Vì công ty mình đã lỡ nhập vào bảng N-X-T , và nộp BC thuế rồi. Đồng thời còn Xuất bán luôn rồi.
Giờ không biết làm sao nữa .
Mong chỉ giúp.
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
41
Trong một con hẻm ...
TB : không phải bán lẻ bạn ạ , mà là bán riêng lẻ, vẫn xuất HĐ GTGT bình thường , nhưng không kèm theo máy Điện thoại
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
41
Trong một con hẻm ...
Hic hic hic
Nếu như em hạch toán vào Tài khoản ngoải bảng - 003 ( Số hàng KMãi trên) thì lại không hợp lý , vì em đã đưa số lượng hàng KM đó vào bảng nhập Xuất tồn rồi. Bây giờ làm sao đây. Công ty em cứ lung tung bacái chuyện như vậy. Nào là hàng khuyến mãi , hoa hồng , hỗ trợ giá, mà em thì kinh nghiệm ko nhiều. Mong anh chị giúp đỡ.
:flower1: :flower1: :worry:
:dog1:
 
C

cuongdolla

Guest
Hàng khuyến mãi thì xem như mình được nhận "quà biếu" ấy,bạn cứ hạch toán theo phương pháp đó đi
 
D

dragon2

Trung cấp
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
ilsuong nói:
Hic hic hic
Nếu như em hạch toán vào Tài khoản ngoải bảng - 003 ( Số hàng KMãi trên) thì lại không hợp lý , vì em đã đưa số lượng hàng KM đó vào bảng nhập Xuất tồn rồi. Bây giờ làm sao đây. Công ty em cứ lung tung bacái chuyện như vậy. Nào là hàng khuyến mãi , hoa hồng , hỗ trợ giá, mà em thì kinh nghiệm ko nhiều. Mong anh chị giúp đỡ.
:flower1: :flower1: :worry:
:dog1:
Mình nghĩ nếu vậy thì bạn phải làm một bảng chi khuyến mại cho khách hang.
Sau đó bạn nhờ người khách đó kí vào (mình nghĩ là cũng dễ vì chac bạn đã khấu trừ cho họ bằng tiền,mới cả số lượng chỉ có 6 caisŽ
Còn về lâu dài và nhiều thì bạn phải nên cho cái khuyến mại đó vào TK338
Và khi ghi hoá dơn cho khách thì phải đề thêm cái mà bạn khuyến mại cho ho
Nếu cần mẫu trả khuyến mại bạn có thể nhắn cho mình.
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
41
Trong một con hẻm ...
Nhưng em đã xuất cho khách hàng rồi! với lại hóa đơn phát sinh tử hồi tháng 9 cơ . nên ko biết phải làm sao nữa.
 
D

dragon2

Trung cấp
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
Thế trong kho bạn còn tồn thẻ không?
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
41
Trong một con hẻm ...
bây giờ em ko biết phải hạch toán sao cho hợp lý nữa, có coi là 1561 được không? và đối ứng của nó là gì?
 
D

dragon2

Trung cấp
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
ilsuong nói:
bây giờ em ko biết phải hạch toán sao cho hợp lý nữa, có coi là 1561 được không? và đối ứng của nó là gì?
Không thể cho vào 156 được.Mình nghĩ bạn có thể nhờ công ty xuất thẻ xuất cho bạn 1 hoá đơn bán thẻ trong tháng 9.Con sô thẻ khuyen mai do ban phai tt voi khach hang.Vi chac la trong van ban thi ban da duoc huong hoa hong cua S-fone.Bạn báo cao voi thue thi chi bao cao ban the thoi chu co bao cao loai the KM dau. Con bang X-N-T thi ban co the sua lai.minh nghi chac khong co van de gi
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
41
Trong một con hẻm ...
Nhưng bên S-Fone họ sẽ ko xuất HĐ đâu. Làm sao có thể xuất vào tháng 9 được.
Và nếu được thỉ em hạch toán ra sao khi đã lỡ xuất bán .
Mong chỉ giúp ạ !
 
D

dragon2

Trung cấp
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
ilsuong nói:
Nhưng bên S-Fone họ sẽ ko xuất HĐ đâu. Làm sao có thể xuất vào tháng 9 được.
Và nếu được thỉ em hạch toán ra sao khi đã lỡ xuất bán .
Mong chỉ giúp ạ !
Em chi cần xin họ một cái phiếu xuất kho thẻ vào tháng 9 de lay so the do ra ma ban.Con hoa don thi co the thanh toán vao thang nao cha duoc.
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
41
Trong một con hẻm ...
Dạ, em hiểu rồi , em sẽ thử. Nếu xin được thì số thẻ KM còn nguyên đó em hạch otán vào đâu ạ. 003 đúng không ạ?
 
D

dragon2

Trung cấp
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
Dung vay do.Chuc em may man nhe.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Cho một vài ý kiến về trường hợp chung nhé, mình chưa xem trường hợp riêng riêng của bạn đâu.
ilsuong nói:
Có nhiều ý kiến ...
- Hàng khuyến mãi ( bằng hàng hóa, không thu tiền) không hạch toán . vẫn làm phiếu nhập kho ( nhưng không ghi giá trị, chỉ ghi số lượng) Đúng hay sai?
Phải hạch toán giá trị thì số liệu mới có ý nghĩa, tất cả đều quy ra tiền mà.

ilsuong nói:
- Hàng khuyến mãi - hạch toán 711 , xuất bán hạch toán doanh thu , giá vốn bình thường. Nhưng khuyến mãi sao lại có giá vốn!?? Đúng hay sai?
Làm theo hướng nào đây?
Bạn đề cập chưa rõ hàng khuyến mại, không biết nó chạy từ đâu đến đâu nữa. Giả sử cho cụ thể nhé!

Khi công ty bạn nhận được hàng khuyến mại, ghi: Nợ TK 156/ Có TK 711.

Rồi từ đây, khi lấy hàng khuyến mại này bán ra thu lời, ghi: Nợ 131/ Có 511, Có 3331 (nếu có); đồng thời ghi: Nợ TK 632/ Có TK 156.

Hàng khuyến mại vẫn có trị giá đấy chứ, nó có phải vô giá trị đâu? Nên khi xuất bán ra cũng như hàng bán bình thường, phản ánh doanh thu và giá vốn.
 
D

dragon2

Trung cấp
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
Nguyen Tu Anh nói:
Cho một vài ý kiến về trường hợp chung nhé, mình chưa xem trường hợp riêng riêng của bạn đâu.

Phải hạch toán giá trị thì số liệu mới có ý nghĩa, tất cả đều quy ra tiền mà.


Bạn đề cập chưa rõ hàng khuyến mại, không biết nó chạy từ đâu đến đâu nữa. Giả sử cho cụ thể nhé!

Khi công ty bạn nhận được hàng khuyến mại, ghi: Nợ TK 156/ Có TK 711.

Rồi từ đây, khi lấy hàng khuyến mại này bán ra thu lời, ghi: Nợ 131/ Có 511, Có 3331 (nếu có); đồng thời ghi: Nợ TK 632/ Có TK 156.

Hàng khuyến mại vẫn có trị giá đấy chứ, nó có phải vô giá trị đâu? Nên khi xuất bán ra cũng như hàng bán bình thường, phản ánh doanh thu và giá vốn.
Ý kiến của Tú Anh thì rất đúng.Nhưng đây là sự cố của ilsuong đã trót nỡ bán hàng không được bán. Thì bây giờ phải cho một cách để ilsuong giải quyết chứ.
Nắm vững kiến thức nhưng thực tế rất quan trọng.
 

Xem nhiều