Hạch toán giá vốn trong Cty quảng cáo

  • Thread starter bi-bo
  • Ngày gửi
B

bi-bo

Guest
8/6/06
37
0
6
Hanoi
Cty em hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Cụ thể là Cty em thuê các bảng biển rồi đi tìm khách hàng đăng quảng cáo trên các bảng biển đó. Hiện giờ em đang hạch toán như sau:

1. Khi trả tiền thuê bảng biển: Nợ 242/Có 111, 112...
2. Khi ký được hợp đồng bán quảng cáo: Nợ 154/Có 242: Tính theo số tháng k/h đăng QC tương ứng theo từng hợp đồng
3. Khi xuất hóa đơn cho khách hàng: Hạch toán doanh thu và KC 632/154 tương ứng với doanh thu.

Em đang vướng mắc ở chỗ này: Thông thường khi đi thuê thì em phải thuê theo năm (12 tháng), nhưng khi bán em lại chỉ bán được theo tháng. Như vậy nên có những tháng em bị "ế", bảng biển bỏ không vì không có khách hàng. Ngoài ra, còn có thời gian trống khi giao nhau giữa 2 khách hàng (thời gian xóa cái quảng cáo cũ đi và vẽ vời quảng cáo mới lên) nữa. Thế nên nếu em cứ hạch toán như trên thì đến khi kết thúc hợp đồng sẽ vẫn còn chi phí treo trên TK 242. Chi phí đó em ko biết sẽ hạch toán vào đâu, hạch toán vào 641 em cũng nghi ngờ mà vào 632 cũng không thấy ổn. Rất mong các bác giúp em vụ này với ạ. Vì lĩnh vực này mới với em quá nên em khá lơ ngơ.

Cám ơn cả nhà!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

maracc

Sơ cấp
12/8/13
25
1
0
HCM
Ðề: Hạch toán giá vốn trong Cty quảng cáo

Cty em hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Cụ thể là Cty em thuê các bảng biển rồi đi tìm khách hàng đăng quảng cáo trên các bảng biển đó. Hiện giờ em đang hạch toán như sau:

1. Khi trả tiền thuê bảng biển: Nợ 242/Có 111, 112...
2. Khi ký được hợp đồng bán quảng cáo: Nợ 154/Có 242: Tính theo số tháng k/h đăng QC tương ứng theo từng hợp đồng
3. Khi xuất hóa đơn cho khách hàng: Hạch toán doanh thu và KC 632/154 tương ứng với doanh thu.

Em đang vướng mắc ở chỗ này: Thông thường khi đi thuê thì em phải thuê theo năm (12 tháng), nhưng khi bán em lại chỉ bán được theo tháng. Như vậy nên có những tháng em bị "ế", bảng biển bỏ không vì không có khách hàng. Ngoài ra, còn có thời gian trống khi giao nhau giữa 2 khách hàng (thời gian xóa cái quảng cáo cũ đi và vẽ vời quảng cáo mới lên) nữa. Thế nên nếu em cứ hạch toán như trên thì đến khi kết thúc hợp đồng sẽ vẫn còn chi phí treo trên TK 242. Chi phí đó em ko biết sẽ hạch toán vào đâu, hạch toán vào 641 em cũng nghi ngờ mà vào 632 cũng không thấy ổn. Rất mong các bác giúp em vụ này với ạ. Vì lĩnh vực này mới với em quá nên em khá lơ ngơ.

Cám ơn cả nhà!

Nguyên tắc Chi phí phù hợp với Doanh thu, tháng nào có doanh thu thì đưa 632 tương ứng, tháng nào không có doanh thu thì bạn đưa vào chi phí.
 
B

bi-bo

Guest
8/6/06
37
0
6
Hanoi
Ðề: Hạch toán giá vốn trong Cty quảng cáo

Cám ơn bác maracc, đưa vào 641 được hả bác? Em thấy mình mua về để bán, nên em cứ nghĩ phải đưa nó vào 632. Kiểu như nếu em đưa vào 632, khi cuối năm tổng kết lại em lấy tổng 511 - tổng 632 thì chính xác hơn là em đưa vào 641 --> lãi gộp lớn mà chi phí thì p/s thêm 1 khoản.
Ngoài ra trả tiền thuê em hạch toán 242 bác thấy ổn ko ạ?
 
M

maracc

Sơ cấp
12/8/13
25
1
0
HCM
Ðề: Hạch toán giá vốn trong Cty quảng cáo

Cám ơn bác maracc, đưa vào 641 được hả bác? Em thấy mình mua về để bán, nên em cứ nghĩ phải đưa nó vào 632. Kiểu như nếu em đưa vào 632, khi cuối năm tổng kết lại em lấy tổng 511 - tổng 632 thì chính xác hơn là em đưa vào 641 --> lãi gộp lớn mà chi phí thì p/s thêm 1 khoản.
Ngoài ra trả tiền thuê em hạch toán 242 bác thấy ổn ko ạ?

Bạn thuê theo năm 12 tháng thì đưa 142, sao khi hết hạn khách cũ hoặc trong khi chờ khách bạn có đăng thông tin cty bạn lên đó không, mình nghĩ chắc là có bởi không đăng sao ai mà biết liên hệ, khi đó xem như chi phí quảng cáo của công ty bạn đưa vào tk chi phí là đúng rồi.
Bạn đâu thể nghĩ bảng biển quảng cáo như mua một món hàng là tôi bán hết món hàng đó khi đó mua bao nhiêu đưa giá vốn bấy nhiêu.
 

Xem nhiều