B
Cty em hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Cụ thể là Cty em thuê các bảng biển rồi đi tìm khách hàng đăng quảng cáo trên các bảng biển đó. Hiện giờ em đang hạch toán như sau:
1. Khi trả tiền thuê bảng biển: Nợ 242/Có 111, 112...
2. Khi ký được hợp đồng bán quảng cáo: Nợ 154/Có 242: Tính theo số tháng k/h đăng QC tương ứng theo từng hợp đồng
3. Khi xuất hóa đơn cho khách hàng: Hạch toán doanh thu và KC 632/154 tương ứng với doanh thu.
Em đang vướng mắc ở chỗ này: Thông thường khi đi thuê thì em phải thuê theo năm (12 tháng), nhưng khi bán em lại chỉ bán được theo tháng. Như vậy nên có những tháng em bị "ế", bảng biển bỏ không vì không có khách hàng. Ngoài ra, còn có thời gian trống khi giao nhau giữa 2 khách hàng (thời gian xóa cái quảng cáo cũ đi và vẽ vời quảng cáo mới lên) nữa. Thế nên nếu em cứ hạch toán như trên thì đến khi kết thúc hợp đồng sẽ vẫn còn chi phí treo trên TK 242. Chi phí đó em ko biết sẽ hạch toán vào đâu, hạch toán vào 641 em cũng nghi ngờ mà vào 632 cũng không thấy ổn. Rất mong các bác giúp em vụ này với ạ. Vì lĩnh vực này mới với em quá nên em khá lơ ngơ.
Cám ơn cả nhà!
1. Khi trả tiền thuê bảng biển: Nợ 242/Có 111, 112...
2. Khi ký được hợp đồng bán quảng cáo: Nợ 154/Có 242: Tính theo số tháng k/h đăng QC tương ứng theo từng hợp đồng
3. Khi xuất hóa đơn cho khách hàng: Hạch toán doanh thu và KC 632/154 tương ứng với doanh thu.
Em đang vướng mắc ở chỗ này: Thông thường khi đi thuê thì em phải thuê theo năm (12 tháng), nhưng khi bán em lại chỉ bán được theo tháng. Như vậy nên có những tháng em bị "ế", bảng biển bỏ không vì không có khách hàng. Ngoài ra, còn có thời gian trống khi giao nhau giữa 2 khách hàng (thời gian xóa cái quảng cáo cũ đi và vẽ vời quảng cáo mới lên) nữa. Thế nên nếu em cứ hạch toán như trên thì đến khi kết thúc hợp đồng sẽ vẫn còn chi phí treo trên TK 242. Chi phí đó em ko biết sẽ hạch toán vào đâu, hạch toán vào 641 em cũng nghi ngờ mà vào 632 cũng không thấy ổn. Rất mong các bác giúp em vụ này với ạ. Vì lĩnh vực này mới với em quá nên em khá lơ ngơ.
Cám ơn cả nhà!

