D
Cả nhà ơi giúp mình với!
Mình có một TSCĐ(Máy thi công xây dựng), tháng 01 mình hoạt động bình thường. Từ tháng 02 TSCĐ này không hoạt động do không có việc. Vậy khi mình tính phân bổ KH TSCĐ(giả sử KH là 120 triệu), mình hạch toán:
Nợ 154: 10 triệu
Nợ 811: 110 triệu
Có 214: 120 triệu.
Mình muốn hỏi là khi XĐKQKD, phần Nợ 811: 110 triệu này để nguyên hay kết chuyển sang Nợ 911 để xác định lãi lỗ?
Thanks!:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Mình có một TSCĐ(Máy thi công xây dựng), tháng 01 mình hoạt động bình thường. Từ tháng 02 TSCĐ này không hoạt động do không có việc. Vậy khi mình tính phân bổ KH TSCĐ(giả sử KH là 120 triệu), mình hạch toán:
Nợ 154: 10 triệu
Nợ 811: 110 triệu
Có 214: 120 triệu.
Mình muốn hỏi là khi XĐKQKD, phần Nợ 811: 110 triệu này để nguyên hay kết chuyển sang Nợ 911 để xác định lãi lỗ?
Thanks!:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall: