Xuất bán hàng hóa nhưng hàng trong kho không còn, hạch toán làm sao?

  • Thread starter ketoan089
  • Ngày gửi
K

ketoan089

Trung cấp
21/12/10
54
0
0
Cầu Giấy - Hà Nội
Chào các bác, các bác giúp em vụ này với, em đang cần gấp. năm 2009, công ty em có nhập lô hàng về sơn, kế toán trước ko biết lại xuất vào để sản xuất kinh doanh, tháng 1/2010 bên em lại xuất bán sản phẩm đó. Bây giờ em làm sổ sách mới thấy ko có hàng tồn kho mà lại xuất bán. Vậy bác nào có cách giúp em với, Trường hợp của em có thể lấy hóa đơn vào năm 2011 ko? ( làm như hàng về trước hóa đơn về sau) hoặc cho vào thu nhập khác? em nghĩ vậy, bác nào có cao kiến giúp em gấp nhé. Em cảm ơn nhiều nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

minhvan2728

Guest
Chào các bác, các bác giúp em vụ này với, em đang cần gấp. năm 2009, công ty em có nhập lô hàng về sơn, kế toán trước ko biết lại xuất vào để sản xuất kinh doanh, tháng 1/2010 bên em lại xuất bán sản phẩm đó. Bây giờ em làm sổ sách mới thấy ko có hàng tồn kho mà lại xuất bán. Vậy bác nào có cách giúp em với, Trường hợp của em có thể lấy hóa đơn vào năm 2011 ko? ( làm như hàng về trước hóa đơn về sau) hoặc cho vào thu nhập khác? em nghĩ vậy, bác nào có cao kiến giúp em gấp nhé. Em cảm ơn nhiều nhiều

Giải quyết bằng cách lập phiếu nhập kho, thời gian ghi trước khi bạn muốn viết hóa đơn xuất hàng bán, xin thêm cái phiếu xuất kho của bên bán với thời gian cũng vậy (từ sau tìm kỹ trên diễn đàn về nội dung mình muốn hỏi, trước khi lập chủ đề)
 
K

ketoan089

Trung cấp
21/12/10
54
0
0
Cầu Giấy - Hà Nội
Cám ơn bác minhvan2728 đã giúp em. vậy em làm phiếu nhập kho trước thời gian xuất bán, sau đó em lấy hóa đơn năm 2011 được ko bác ơi? em cảm ơn nhiều nhiều
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Cám ơn bác minhvan2728 đã giúp em. vậy em làm phiếu nhập kho trước thời gian xuất bán, sau đó em lấy hóa đơn năm 2011 được ko bác ơi? em cảm ơn nhiều nhiều

Số lượng nhiều hay ít mới biết hên hay xui.
Số sách năm 2009 mà bây giờ làm phiếu nhập kho thì lập thế nào? Coi như điều chỉnh lại sai sót năm 2009 đi, như vậy chỉ có thể xem như hàng hoá mua vào lúc này không có hoá đơn chứng từ. Tất cả đã xuất bán, xuất sxkd rồi, nên đã đưa vào giá vốn năm 2009 rôi. Phải làm lại quyết toán năm 2009 để điều chỉnh lại chi phí bị loại trù và nộp thêm tiền thuế TNDN & phạt chậm nộp 0,05%/ ngày nếu sau điều chỉnh này số thuế TNDN năm 2009 tăng lên.

Tuy nhiên , như nói trên là hên xui là do số tiền lớn hay nhỏ, cơ quan thuế xác minh hoá đơn đầu ra của hàng hoá mà bạn đã xuất bán là mua thật, bán thật. Còn nếu mà lọt vào trường hợp mua bán hoá đơn thì coi chừng
 
M

minhvan2728

Guest
Số lượng nhiều hay ít mới biết hên hay xui.
Số sách năm 2009 mà bây giờ làm phiếu nhập kho thì lập thế nào? Coi như điều chỉnh lại sai sót năm 2009 đi, như vậy chỉ có thể xem như hàng hoá mua vào lúc này không có hoá đơn chứng từ. Tất cả đã xuất bán, xuất sxkd rồi, nên đã đưa vào giá vốn năm 2009 rôi. Phải làm lại quyết toán năm 2009 để điều chỉnh lại chi phí bị loại trù và nộp thêm tiền thuế TNDN & phạt chậm nộp 0,05%/ ngày nếu sau điều chỉnh này số thuế TNDN năm 2009 tăng lên.

Tuy nhiên , như nói trên là hên xui là do số tiền lớn hay nhỏ, cơ quan thuế xác minh hoá đơn đầu ra của hàng hoá mà bạn đã xuất bán là mua thật, bán thật. Còn nếu mà lọt vào trường hợp mua bán hoá đơn thì coi chừng

Bác Xuân Thắm ơi! Ý cháu là làm phiếu nhập kho bổ sung cho năm tài chính 2009 đối với số lượng hàng muốn xuất bán, vì số lượng hàng đã xuất dùng cho sx trong kỳ 2009, tức là hạch toán toàn bộ chi phí vào giá vốn, và sang năm 2010 lấy hóa đơn bổ sung cho khoản này, đồng thời hạch toán giá vốn ở năm 2010. Bác cho cháu ý kiến được không ạ?
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Bác Xuân Thắm ơi! Ý cháu là làm phiếu nhập kho bổ sung cho năm tài chính 2009 đối với số lượng hàng muốn xuất bán, vì số lượng hàng đã xuất dùng cho sx trong kỳ 2009, tức là hạch toán toàn bộ chi phí vào giá vốn, và sang năm 2010 lấy hóa đơn bổ sung cho khoản này, đồng thời hạch toán giá vốn ở năm 2010. Bác cho cháu ý kiến được không ạ?

Trời ạ! Nói rõ ràng vậy mà còn thắc mắc. Số sách 2009 đã khoá sổ , nộp quyết toán thuế rồi. Làm gì có cái chuyện thuế chấp nhận cái việc hàng nhận trước hàng tháng rồi hàng tháng sau mới có hoá đơn cho hàng mua vào đó. Trong kỳ còn làm lụi đại trong chờ hên xui khi giải trình. Còn tù năm 2009 tới giờ mà còn có ý tưởng làm phiếu nhập kho trước rồi tìm hoá đơn năm nay. Thật là khôi hài
 
K

ketoan089

Trung cấp
21/12/10
54
0
0
Cầu Giấy - Hà Nội
Cảm ơn các bác đã giúp đỡ, hàng hóa bên em xuất bán số lượng nhỏ thôi, giá trị vài triệu đồng, do sơ suất nên mới vậy, em làm phiếu nhập kho lúc xuất bán và giờ bổ sung hóa đơn được ko các bác, nếu làm lại năm 2009 em thấy phiền phức quá. cả nhà giúp em nhé
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn các bác đã giúp đỡ, hàng hóa bên em xuất bán số lượng nhỏ thôi, giá trị vài triệu đồng, do sơ suất nên mới vậy, em làm phiếu nhập kho lúc xuất bán và giờ bổ sung hóa đơn được ko các bác, nếu làm lại năm 2009 em thấy phiền phức quá. cả nhà giúp em nhé

Thì làm đại để cho cân kho, còn khi cơ quan thuế kiểm tra thì chắc bỏ qua được mà vì số tiền nhỏ có thể không bị truy thu thuế TNDN, còn lấy hoá đơn năm mới để thế vào và khấu trừ thuế GTGT thì chắc cũg như không thôi, vì như vậy cũng là không hợp lệ.
 
T

taotau

Sơ cấp
Thì làm đại để cho cân kho, còn khi cơ quan thuế kiểm tra thì chắc bỏ qua được mà vì số tiền nhỏ có thể không bị truy thu thuế TNDN, còn lấy hoá đơn năm mới để thế vào và khấu trừ thuế GTGT thì chắc cũg như không thôi, vì như vậy cũng là không hợp lệ.

Chào cô. Nếu như thuế chưa có quyết định xuống quyết toán thì mình điều chỉnh được mà. Như vậy đúng không ? :wall:
 
N

nguyenhuy0405

Guest
14/12/07
62
1
0
thanh pho ho chi minh
Bác Xuân Thắm ơi! Ý cháu là làm phiếu nhập kho bổ sung cho năm tài chính 2009 đối với số lượng hàng muốn xuất bán, vì số lượng hàng đã xuất dùng cho sx trong kỳ 2009, tức là hạch toán toàn bộ chi phí vào giá vốn, và sang năm 2010 lấy hóa đơn bổ sung cho khoản này, đồng thời hạch toán giá vốn ở năm 2010. Bác cho cháu ý kiến được không ạ?

Trời ạ! Nói rõ ràng vậy mà còn thắc mắc. Số sách 2009 đã khoá sổ , nộp quyết toán thuế rồi. Làm gì có cái chuyện thuế chấp nhận cái việc hàng nhận trước hàng tháng rồi hàng tháng sau mới có hoá đơn cho hàng mua vào đó. Trong kỳ còn làm lụi đại trong chờ hên xui khi giải trình. Còn tù năm 2009 tới giờ mà còn có ý tưởng làm phiếu nhập kho trước rồi tìm hoá đơn năm nay. Thật là khôi hài

_ Con hiểu ý bạn này nói nà, hj
Bạn này nói là hang năm 2009 có phiếu nhập nhưng đã xuất cho sản xuất rồi,
hết rồi mà năm tháng 1/2010 lại xuất bán tiếp nên kho bị âm, vì vậy chỉ cần lập phiếu nhập kho vào trước ngày xuất bán vài ngày là ổn rùi, chỉ có điều ko có hóa đơn chứng từ thui, vì bạn ấy đăng bài là vào ngày 28/03/2011 chắc là bạn ấy phát hiện sai xót cũng vào ngày này (trong lúc làm Bao Cáo Quyết Toán năm 2010) nên ko thể tìm hóa đơn xuất vào trong tháng 12/2010 được (vì đã quá trể, báo cáo hết mấy tháng rùi) vì vậy nên ko thể làm hàng về trước hóa đơn về sau được.
= > Vì vậy nên giá vốn hàng xuất bán vào tháng 1/2010 ko hợp lệ. Nên mình làm phiếu nhập kho để kho không còn bị âm thui, chắc không còn cách nào khác. ý mình là vậy. Các ACE, Cô Chú cho ý kiến để cùng nhau thao luận nhé !!! Chúc thành công !!
 
Sửa lần cuối:
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Bác Xuân Thắm ơi! Ý cháu là làm phiếu nhập kho bổ sung cho năm tài chính 2009 đối với số lượng hàng muốn xuất bán, vì số lượng hàng đã xuất dùng cho sx trong kỳ 2009, tức là hạch toán toàn bộ chi phí vào giá vốn, và sang năm 2010 lấy hóa đơn bổ sung cho khoản này, đồng thời hạch toán giá vốn ở năm 2010. Bác cho cháu ý kiến được không ạ?



_ Con hiểu ý bạn này nói nà, hj
Bạn này nói là hang năm 2009 có phiếu nhập nhưng đã xuất cho sản xuất rồi,
hết rồi mà năm tháng 1/2010 lại xuất bán tiếp nên kho bị âm, vì vậy chỉ cần lập phiếu nhập kho vào trước ngày xuất bán vài ngày là ổn rùi, chỉ có điều ko có hóa đơn chứng từ thui, vì bạn ấy đăng bài là vào ngày 28/03/2011 chắc là bạn ấy phát hiện sai xót cũng vào ngày này (trong lúc làm Bao Cáo Quyết Toán năm 2010) nên ko thể tìm hóa đơn xuất vào trong tháng 12/2010 được (vì đã quá trể, báo cáo hết mấy tháng rùi) vì vậy nên ko thể làm hàng về trước hóa đơn về sau được.
= > Vì vậy nên giá vốn hàng xuất bán vào tháng 1/2010 ko hợp lệ. Nên mình làm phiếu nhập kho để kho không còn bị âm thui, chắc không còn cách nào khác. ý mình là vậy. Các ACE, Cô Chú cho ý kiến để cùng nhau thao luận nhé !!! Chúc thành công !!

Đúng đó bạn, mình ủng hộ quan điểm của bạn, nếu cáo làm thì chỉ làm cho nó cân kho và không bị âm thôi, Nếu nhập kho như vậy thì còn hợp đồng kèm theo, hóa đơn năm 2011 lấy ra sao kể ra cũng khó, chứ đâu có phải cứ thấy âm là làm tạm nhập về kho là xong đâu. Rất may là số lượng của bạn phát sinh nhỏ, bạn nên để ý đến trong khi làm việc nhé.
Thực ra cái tồn tại của DN Việt là như vậy đó bạn: Cố gắng xuất vào cho nhiều để tăng cao giá thành, giảm lượng thuế TNDN phải nộp. Hàng về thực tế thì nhiều, bán cũng nhiều nhưng qua hóa đơn chứng từ thì ít, đôi khi cứ bán cái ko có hóa đơn rồi lại xuất hóa đơn đầu ra nó mới có tình trạng như vậy. trường hợp như của bạn mình gặp nhiều rồi.
Một trong những cách làm tốt việc này là kế toán phải xem và cân đối lượng đầu vào, đầu ra trướng khi xuất hóa đơn chứ không phải cứ xuất xong rồi mới thấy đầu vào (do hàng vẫn còn mà trong kho hàng mua bằng hóa đơn không có mà thôi)
 

Xem nhiều