N
Có anh chị nào làm kế toán trong công tymôi giới hàng hải ko, các anh chị giúp em với. Trong công ty môi giới hàng hải, có các khoản phí và cước như sau:
Phí làm thủ tục hải quan, phí kiểm hàng hoá
Cước vận tải nội địa (bằng xe tải, xe container)
Cước vận tải quốc tế (bằng đường biển, đường hàng không, đường bộ)
Phí dịch vụ bến bãi
Phí xếp hàng, nâng hàng, hạ hàng, cẩu hàng
Phí kẹt cầu cảng (vào mùa hàng, có nhiều hàng xuất, hàng nhập, nên các khách hàng phải trả phí kẹt cầu cảng cho cảng xếp hàng, dỡ hàng)
Phí lưu kho, lưu bãi
Phí kẹp chì (hàng container xuất phải kẹp chì niêm phong khi hoàn thành xong thủ tục HQ, khách hàng phải trả phí mua chì cho hãng tàu)
Phí bảo hiểm hàng hoá
Ngoài ra còn một số loại phí khác tương tự như các phí trên. Theo như ban đầu em hiểu, nếu coi các khoản phí và cước kia là khoản công ty chi hộ khách hàng để hoàn thành việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá hộ khách hàng, thì theo dõi trên TK 131 và các TK liên quan. Đến khi nhận được hoa hồng (hay phí uỷ thác) được hưởng thì ghi nhận doanh thu vào TK 511. Nhưng nếu làm như trên thì chi phí của công ty chỉ có các chi phí về tiền lương, khấu hao TSCĐ, chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm... Rất ít chi phí, và như vậy doanh thu lớn hơn chi phí rất nhiều, phải nộp thuế nhiều.
Vì thế, các khoản phí và cước ở trên coi như là các chi phí (đầu vào) của công ty phải chi ra để hoàn thành việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá cho khách hàng, và hạch toán vào chi phí đầu 6.
=> Em muốn hỏi là em hiểu như trên có đúng ko? và nếu hạch toán vào chi phí đầu 6 thì nên hạch toán vào 641 hay 642. Nếu hạch toán vào 641 là chi phí bán hàng thì thấy ko hợp lý lắm, vì công ty môi giới thì ko có bán hàng hoá mà chỉ có cung cấp dịch vụ môi giới. Còn hạch toán vào 642 thì cũng ko biết có hợp lý ko? Các anh chị giúp em với.
Thứ hai là có loại phí là: Phí lệnh giao hàng (phí uỷ quyền lấy hàng hoá). Thì phí này là bên công ty môi giới thu của khách hàng để trả hàng cho bên uỷ quyền xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá phải ko ạ? Vậy tức là phải xuất hoá đơn khi thu được phí này, đó chính là 1 khoản doanh thu của công ty phải ko ạ?http://vietmarine.net/forum/ke-toan...ng-cong-ty-moi-gioi-hang-hai-giup-em-voi.html
Mong các anh chị hồi đáp sớm. Many thanks. Thân,
Phí làm thủ tục hải quan, phí kiểm hàng hoá
Cước vận tải nội địa (bằng xe tải, xe container)
Cước vận tải quốc tế (bằng đường biển, đường hàng không, đường bộ)
Phí dịch vụ bến bãi
Phí xếp hàng, nâng hàng, hạ hàng, cẩu hàng
Phí kẹt cầu cảng (vào mùa hàng, có nhiều hàng xuất, hàng nhập, nên các khách hàng phải trả phí kẹt cầu cảng cho cảng xếp hàng, dỡ hàng)
Phí lưu kho, lưu bãi
Phí kẹp chì (hàng container xuất phải kẹp chì niêm phong khi hoàn thành xong thủ tục HQ, khách hàng phải trả phí mua chì cho hãng tàu)
Phí bảo hiểm hàng hoá
Ngoài ra còn một số loại phí khác tương tự như các phí trên. Theo như ban đầu em hiểu, nếu coi các khoản phí và cước kia là khoản công ty chi hộ khách hàng để hoàn thành việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá hộ khách hàng, thì theo dõi trên TK 131 và các TK liên quan. Đến khi nhận được hoa hồng (hay phí uỷ thác) được hưởng thì ghi nhận doanh thu vào TK 511. Nhưng nếu làm như trên thì chi phí của công ty chỉ có các chi phí về tiền lương, khấu hao TSCĐ, chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm... Rất ít chi phí, và như vậy doanh thu lớn hơn chi phí rất nhiều, phải nộp thuế nhiều.
Vì thế, các khoản phí và cước ở trên coi như là các chi phí (đầu vào) của công ty phải chi ra để hoàn thành việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá cho khách hàng, và hạch toán vào chi phí đầu 6.
=> Em muốn hỏi là em hiểu như trên có đúng ko? và nếu hạch toán vào chi phí đầu 6 thì nên hạch toán vào 641 hay 642. Nếu hạch toán vào 641 là chi phí bán hàng thì thấy ko hợp lý lắm, vì công ty môi giới thì ko có bán hàng hoá mà chỉ có cung cấp dịch vụ môi giới. Còn hạch toán vào 642 thì cũng ko biết có hợp lý ko? Các anh chị giúp em với.
Thứ hai là có loại phí là: Phí lệnh giao hàng (phí uỷ quyền lấy hàng hoá). Thì phí này là bên công ty môi giới thu của khách hàng để trả hàng cho bên uỷ quyền xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá phải ko ạ? Vậy tức là phải xuất hoá đơn khi thu được phí này, đó chính là 1 khoản doanh thu của công ty phải ko ạ?http://vietmarine.net/forum/ke-toan...ng-cong-ty-moi-gioi-hang-hai-giup-em-voi.html
Mong các anh chị hồi đáp sớm. Many thanks. Thân,

