P
Cty tôi mua hàng, người bán xuất cho cty tôi tờ HĐ mà họ quên đề MST, tôi không yêu cầu họ bổ sung thêm MST vì đơn vị bán cho tôi khá xa và tôi quyết định vẫn kê khai tờ HĐ đó trong BCThuế nhưng với mức thuế suất khấu trừ là 0 vào bảng kê 03 và đưa phần thuế (lẽ ra được khấu trừ nếu có MST) vào chi phí quản lý. Tôi làm như thế có hợp lệ không?
Có một ý kiến khác cho rằng: Tôi không kê khai tờ HĐ vào Bcáo thuế vì theo họ tờ HĐ này không hợp lệ.Tôi đồng ý là ko hợp lệ nhưng nếu tôi không kê khai khác nào hủy hóa đơn của đơn vị bán hàng cho tôi trong khi đơn vị đó đã kê khai thuế Hđ đó rồi?:help:
Có một ý kiến khác cho rằng: Tôi không kê khai tờ HĐ vào Bcáo thuế vì theo họ tờ HĐ này không hợp lệ.Tôi đồng ý là ko hợp lệ nhưng nếu tôi không kê khai khác nào hủy hóa đơn của đơn vị bán hàng cho tôi trong khi đơn vị đó đã kê khai thuế Hđ đó rồi?:help: