N
Nguyen Xuan Huong
Guest
Xin lỗi nhưng mình vẫn phải quay về với đề tài này mặc dù nó đã được đề cập nhiều trên diễn đàn nhưng mình vẫn còn nhiều điều chưa rõ nên nhờ mọi người giúp đỡ.
Cty mình là (A), có cty mẹ là (C)
A còn nợ C nhiều tiền .
1/Tháng 10 mình đã đưa vào chi phí tiền vé máy bay của sếp
Nợ 642
Có 1111
2/ Tháng 11 , C yêu cầu gửi tất cả chứng từ trên cho 1 hãng hãng này tài
trợ vé máy trên
Bây giờ , C nói rằng sẽ nhận tiền từ hãng đó và trừ vào công nợ cho mình. Vậy mình phải hạch toán như thế nào trong trường hợp :
- C trừ vào công nợ (liệu C có phải viết trả mình hóa đơn hay gì đó không)
- C gửi trả mình số tiền đó
Các bạn giúp mình với nhé
Cty mình là (A), có cty mẹ là (C)
A còn nợ C nhiều tiền .
1/Tháng 10 mình đã đưa vào chi phí tiền vé máy bay của sếp
Nợ 642
Có 1111
2/ Tháng 11 , C yêu cầu gửi tất cả chứng từ trên cho 1 hãng hãng này tài
trợ vé máy trên
Bây giờ , C nói rằng sẽ nhận tiền từ hãng đó và trừ vào công nợ cho mình. Vậy mình phải hạch toán như thế nào trong trường hợp :
- C trừ vào công nợ (liệu C có phải viết trả mình hóa đơn hay gì đó không)
- C gửi trả mình số tiền đó
Các bạn giúp mình với nhé