U
Cty Xây dựng trong kỳ có ký HĐ xây dựng là : 110 triệu ( gồm VAT). KT hạch toán như sau:
Nợ 131: 110 triệu
Có 511: 100 Triệu
Có 3331: 10 Triệu
Cuối tháng khách hàng tạm thanh toán theo tiến độ công trình là 30 triệu, hạch toán:
Nợ 111: 30 Triệu
Có 131: 30 Triệu
Sau đó kế toán kết chuyển doanh thu và chi phí trong tháng. Vậy cho hỏi cách hạnh toán này có chính xác không? hay khoản tạm thanh toán hạch toán vào TK 337?
Mong giúp đỡ ?? :biggrin:
Nợ 131: 110 triệu
Có 511: 100 Triệu
Có 3331: 10 Triệu
Cuối tháng khách hàng tạm thanh toán theo tiến độ công trình là 30 triệu, hạch toán:
Nợ 111: 30 Triệu
Có 131: 30 Triệu
Sau đó kế toán kết chuyển doanh thu và chi phí trong tháng. Vậy cho hỏi cách hạnh toán này có chính xác không? hay khoản tạm thanh toán hạch toán vào TK 337?
Mong giúp đỡ ?? :biggrin: