G
:help:Chào cả nhà
Công ty mình là cty dv chạy hợp đồng theo tháng cho 1 cty khác, những chi phí như xăng, dầu, nhớt mình hạch toán vào 1541, tiền lương tài xế hạch toán vào 1542, phân bổ vỏ xe+pin sạc mình hạch toán vào 1547 rồi cuối kỳ mình kết chuyển từng tk 154 như trên vào 632. Cho mình hỏi là mình làm chi tiết tk như vậy hợp lý ko hay chỉ cần đưa chung vào tk 154 thôi. và cho hỏi thêm là chi phí thuê xe mình hạch toán vào tk nào là đúng và chi phí đó mình kc vào giá vốn luôn phải ko???mong mọi người giúp đỡ, cảm ơn nhiều!!!!
Công ty mình là cty dv chạy hợp đồng theo tháng cho 1 cty khác, những chi phí như xăng, dầu, nhớt mình hạch toán vào 1541, tiền lương tài xế hạch toán vào 1542, phân bổ vỏ xe+pin sạc mình hạch toán vào 1547 rồi cuối kỳ mình kết chuyển từng tk 154 như trên vào 632. Cho mình hỏi là mình làm chi tiết tk như vậy hợp lý ko hay chỉ cần đưa chung vào tk 154 thôi. và cho hỏi thêm là chi phí thuê xe mình hạch toán vào tk nào là đúng và chi phí đó mình kc vào giá vốn luôn phải ko???mong mọi người giúp đỡ, cảm ơn nhiều!!!!

