S
công ty e hoạt động bên thiết kế web và tình hình mà e gặp phải là bên doanh thu tư thiết kế web:
thông thường 1 hợp đồng thiết kế web kéo dài 2 đến 3 tháng.hiện tại e gặp phải 2 trường hợp là:
TH1:
công ty nhận thiết kế web cho công ty B trị giá web là 7.600.000VND ,thời gian Hợp đồng là từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2011.thời gian thanh toán chia làm 2 lần:
lần 1:
3.040.000VND vào ngày 30/12/2010
nhưng vì công ty viết hoá đơn GTGT vào ngày 3/3/2011 với tổng tiền là 7.600.000 VND thuế 0% để gửi đến công ty B để thanh toán hết số tiền.nhưng công ty B lại thanh toán chậm số tiền lần 2
lần 2:
4.569.000 VND vào ngày 10/3/2011
vậy em hạch toán như thế này đúng 0:
30/12/2010
Nợ 1111/có 131: 3.040.000
10/3/2011
Nợ 1111/có 131: 4.560.000
3/3/2011
Nợ 131/có 5111: 7.600.000
e định khoản như vậy đúng không, và ngày định khoản như vậy thì có sai gì 0 ? anh chị chỉ giúp dùm e với
TH2:
thiết kế web cho công ty C với số tiền là 4.000.000 VND, thời gian HD là 2 tháng : 2 và 3/2011.cũng thanh toán 2 lần:
lần 1:
2.000.000 vnd ngày 1/3/2011
Lần 2 :
2.000.000 vnd ngày 30/3/2011
thu tiền hết rùi nhưng đến giờ này tháng 4 rùi công ty e chưa viết hoá đơn GTGT cho khách hàng.vậy e sẽ định khoản DT như thế nào ah . e đã dinh7 khoản như sau nhưng e 0 rành lắm vì mới ra trường
ngày 1/3/2011:
nợ 1111/có 131: 2.000.000
ngày 30/3/2011:
nợ 1111/có 131: 2.000.000
và e 0 rọ là e sẽ dịnh khoản DT theo ngày viết hoá đơn GTGT hay là khi đã thu xong tiền nữa.vậy còn thời gian ghi trên HD sẽ làm gì.đó là chứng từ mà.và như trường hợp e chưa ghi hoá đơn trong tháng 3 này thì có sao 0. vì chuẩn bị nộp tờ thuế TNDN tạm tính rùi nhưng e 0 biết nên làm sao với vấn đề này nữa.như giờ là tháng 4 rùi nhưng e ghi HD GTGT là ngày 30.3.2011 cho công ty C được 0 ah
.mấy a chị chỉ giúp dùm em với
thông thường 1 hợp đồng thiết kế web kéo dài 2 đến 3 tháng.hiện tại e gặp phải 2 trường hợp là:
TH1:
công ty nhận thiết kế web cho công ty B trị giá web là 7.600.000VND ,thời gian Hợp đồng là từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2011.thời gian thanh toán chia làm 2 lần:
lần 1:
3.040.000VND vào ngày 30/12/2010
nhưng vì công ty viết hoá đơn GTGT vào ngày 3/3/2011 với tổng tiền là 7.600.000 VND thuế 0% để gửi đến công ty B để thanh toán hết số tiền.nhưng công ty B lại thanh toán chậm số tiền lần 2
lần 2:
4.569.000 VND vào ngày 10/3/2011
vậy em hạch toán như thế này đúng 0:
30/12/2010
Nợ 1111/có 131: 3.040.000
10/3/2011
Nợ 1111/có 131: 4.560.000
3/3/2011
Nợ 131/có 5111: 7.600.000
e định khoản như vậy đúng không, và ngày định khoản như vậy thì có sai gì 0 ? anh chị chỉ giúp dùm e với
TH2:
thiết kế web cho công ty C với số tiền là 4.000.000 VND, thời gian HD là 2 tháng : 2 và 3/2011.cũng thanh toán 2 lần:
lần 1:
2.000.000 vnd ngày 1/3/2011
Lần 2 :
2.000.000 vnd ngày 30/3/2011
thu tiền hết rùi nhưng đến giờ này tháng 4 rùi công ty e chưa viết hoá đơn GTGT cho khách hàng.vậy e sẽ định khoản DT như thế nào ah . e đã dinh7 khoản như sau nhưng e 0 rành lắm vì mới ra trường
ngày 1/3/2011:
nợ 1111/có 131: 2.000.000
ngày 30/3/2011:
nợ 1111/có 131: 2.000.000
và e 0 rọ là e sẽ dịnh khoản DT theo ngày viết hoá đơn GTGT hay là khi đã thu xong tiền nữa.vậy còn thời gian ghi trên HD sẽ làm gì.đó là chứng từ mà.và như trường hợp e chưa ghi hoá đơn trong tháng 3 này thì có sao 0. vì chuẩn bị nộp tờ thuế TNDN tạm tính rùi nhưng e 0 biết nên làm sao với vấn đề này nữa.như giờ là tháng 4 rùi nhưng e ghi HD GTGT là ngày 30.3.2011 cho công ty C được 0 ah
.mấy a chị chỉ giúp dùm em với

