N
Chào các bác.Em có việc muốn nhờ các bác chỉ giúp.Em hỏi là nguyên vật liệu mua về cụ thể là bàn ghế để ngồi.Khi nhập thì em hạch toán như sau:
Nợ TK 153/Có TK 111 :2 tr.
Xuất dùng cho thẳng vào chi phí quản lý vì giá trị không lớn
Nợ TK 642/Có TK 153:2 tr.
Như vậy là TK 153 không còn dư đúng không?
Nhưng thực tế là cái bàn ghế đó vẫn còn dùng ở Văn phòng.
Vậy làm thế nào hả các bác?:005:
Nợ TK 153/Có TK 111 :2 tr.
Xuất dùng cho thẳng vào chi phí quản lý vì giá trị không lớn
Nợ TK 642/Có TK 153:2 tr.
Như vậy là TK 153 không còn dư đúng không?
Nhưng thực tế là cái bàn ghế đó vẫn còn dùng ở Văn phòng.
Vậy làm thế nào hả các bác?:005:

