X
Cả nhà ơi,em có một vấn đề mà soi cái TT129 mãi mà không tìm ra câu trả lời.Có ai biết giúp em với.
Công ty em có các đơn vị kinh doanh độc lập gọi là các xí nghiệp (công ty khoán gọn doanh thu).Mỗi xí nghiệp hàng tháng mua hóa đơn từ công ty và xuất hóa đơn đầu ra theo doanh thu mình làm được.
Khi các đơn vị xuất hóa đơn cho các khách hàng bên ngoài công ty thì miễn bàn rồi.Nhưng khi xuất cho các đơn vị trong công ty, thì đơn vị nhận hóa đơn đầu vào đó có được khấu trừ không ah?Em hỏi kế toán trưởng công ty, thì được trả lời là không được khấu trừ vì đều chung 1 mã số thuế của công ty,chỉ được khấu trừ khi các đơn vị trong công ty có MST độc lập.Nhưng nếu như vậy, thì đơn vị mua hàng lại bị mất 10% tiền GTGT vì không được khấu trừ trong khi mình vẫn phải trả 10% đó cho đơn vị bán.Hóa đơn GTGT vẫn cầm về nhưng lại không được kê khai để khấu trừ thì em lại thấy vô lý quá.
Có bác nào hiểu rõ về vấn đề này thì giải đáp nhanh nhanh giúp em với.Em cảm ơn cả nhà nhiều!
Công ty em có các đơn vị kinh doanh độc lập gọi là các xí nghiệp (công ty khoán gọn doanh thu).Mỗi xí nghiệp hàng tháng mua hóa đơn từ công ty và xuất hóa đơn đầu ra theo doanh thu mình làm được.
Khi các đơn vị xuất hóa đơn cho các khách hàng bên ngoài công ty thì miễn bàn rồi.Nhưng khi xuất cho các đơn vị trong công ty, thì đơn vị nhận hóa đơn đầu vào đó có được khấu trừ không ah?Em hỏi kế toán trưởng công ty, thì được trả lời là không được khấu trừ vì đều chung 1 mã số thuế của công ty,chỉ được khấu trừ khi các đơn vị trong công ty có MST độc lập.Nhưng nếu như vậy, thì đơn vị mua hàng lại bị mất 10% tiền GTGT vì không được khấu trừ trong khi mình vẫn phải trả 10% đó cho đơn vị bán.Hóa đơn GTGT vẫn cầm về nhưng lại không được kê khai để khấu trừ thì em lại thấy vô lý quá.
Có bác nào hiểu rõ về vấn đề này thì giải đáp nhanh nhanh giúp em với.Em cảm ơn cả nhà nhiều!

