Hóa đơn thuế GTGT xuất nội bộ thì có được khấu trừ?

  • Thread starter xuongrong193
  • Ngày gửi
X

xuongrong193

Guest
4/9/07
20
0
0
tpvinh-nghean
Cả nhà ơi,em có một vấn đề mà soi cái TT129 mãi mà không tìm ra câu trả lời.Có ai biết giúp em với.
Công ty em có các đơn vị kinh doanh độc lập gọi là các xí nghiệp (công ty khoán gọn doanh thu).Mỗi xí nghiệp hàng tháng mua hóa đơn từ công ty và xuất hóa đơn đầu ra theo doanh thu mình làm được.
Khi các đơn vị xuất hóa đơn cho các khách hàng bên ngoài công ty thì miễn bàn rồi.Nhưng khi xuất cho các đơn vị trong công ty, thì đơn vị nhận hóa đơn đầu vào đó có được khấu trừ không ah?Em hỏi kế toán trưởng công ty, thì được trả lời là không được khấu trừ vì đều chung 1 mã số thuế của công ty,chỉ được khấu trừ khi các đơn vị trong công ty có MST độc lập.Nhưng nếu như vậy, thì đơn vị mua hàng lại bị mất 10% tiền GTGT vì không được khấu trừ trong khi mình vẫn phải trả 10% đó cho đơn vị bán.Hóa đơn GTGT vẫn cầm về nhưng lại không được kê khai để khấu trừ thì em lại thấy vô lý quá.
Có bác nào hiểu rõ về vấn đề này thì giải đáp nhanh nhanh giúp em với.Em cảm ơn cả nhà nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Cả nhà ơi,em có một vấn đề mà soi cái TT129 mãi mà không tìm ra câu trả lời.Có ai biết giúp em với.
Công ty em có các đơn vị kinh doanh độc lập gọi là các xí nghiệp (công ty khoán gọn doanh thu).Mỗi xí nghiệp hàng tháng mua hóa đơn từ công ty và xuất hóa đơn đầu ra theo doanh thu mình làm được.
Khi các đơn vị xuất hóa đơn cho các khách hàng bên ngoài công ty thì miễn bàn rồi.Nhưng khi xuất cho các đơn vị trong công ty, thì đơn vị nhận hóa đơn đầu vào đó có được khấu trừ không ah?Em hỏi kế toán trưởng công ty, thì được trả lời là không được khấu trừ vì đều chung 1 mã số thuế của công ty,chỉ được khấu trừ khi các đơn vị trong công ty có MST độc lập.Nhưng nếu như vậy, thì đơn vị mua hàng lại bị mất 10% tiền GTGT vì không được khấu trừ trong khi mình vẫn phải trả 10% đó cho đơn vị bán.Hóa đơn GTGT vẫn cầm về nhưng lại không được kê khai để khấu trừ thì em lại thấy vô lý quá.
Có bác nào hiểu rõ về vấn đề này thì giải đáp nhanh nhanh giúp em với.Em cảm ơn cả nhà nhiều!
Mình có nghe nói là hd xuất nội bộ ko ghi thuế gtgt, điều này mình nghĩ cũng hợp lý thôi vì đầu ra và đầu vào cũng là mình, bạn kiểm chứng lại chính xác nha.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Cả nhà ơi,em có một vấn đề mà soi cái TT129 mãi mà không tìm ra câu trả lời.Có ai biết giúp em với.
Công ty em có các đơn vị kinh doanh độc lập gọi là các xí nghiệp (công ty khoán gọn doanh thu).Mỗi xí nghiệp hàng tháng mua hóa đơn từ công ty và xuất hóa đơn đầu ra theo doanh thu mình làm được.
Khi các đơn vị xuất hóa đơn cho các khách hàng bên ngoài công ty thì miễn bàn rồi.Nhưng khi xuất cho các đơn vị trong công ty, thì đơn vị nhận hóa đơn đầu vào đó có được khấu trừ không ah?Em hỏi kế toán trưởng công ty, thì được trả lời là không được khấu trừ vì đều chung 1 mã số thuế của công ty,chỉ được khấu trừ khi các đơn vị trong công ty có MST độc lập.Nhưng nếu như vậy, thì đơn vị mua hàng lại bị mất 10% tiền GTGT vì không được khấu trừ trong khi mình vẫn phải trả 10% đó cho đơn vị bán.Hóa đơn GTGT vẫn cầm về nhưng lại không được kê khai để khấu trừ thì em lại thấy vô lý quá.
Có bác nào hiểu rõ về vấn đề này thì giải đáp nhanh nhanh giúp em với.Em cảm ơn cả nhà nhiều!

Kê hóa đơn đầu vào và đầu ra luôn trong trường hợp này
 
X

xuongrong193

Guest
4/9/07
20
0
0
tpvinh-nghean
Tức là các đơn vị kinh doanh độc lập,xác định thuế đầu vào và đầu ra của riêng mỗi đơn vị mình.Chỉ có chung mã số thuế của công ty thôi ạ!Hàng tháng các đơn vị nộp hóa đơn thuế đầu vào lên cho công ty.Công ty chỉ có nhiệm vụ kê khai và nộp hộ tiền thuế lên cục thuế thôi.Còn đầu ra và đầu vào,việc được khấu trừ thuế hay phải nộp thuế là các đơn vị tự chịu.Vì thế nên em không biết được là khi đơn vị 1 xuất hóa đơn GTGT đầu ra của mình cho đơn vị 2,thì đơn vị 2 có được kê khai làm thuế đầu vào của mình không,có được khấu trừ thuế đầu vào không vì cùng sử dụng mã số thuế của công ty,mà thông tư lại không hướng dẫn rõ về vấn đề này nên em không biết thế nào cả.Cả nhà giải thích giúp em với!!

Mình có nghe nói là hd xuất nội bộ ko ghi thuế gtgt, điều này mình nghĩ cũng hợp lý thôi vì đầu ra và đầu vào cũng là mình, bạn kiểm chứng lại chính xác nha.

Đơn vị xuất hóa đơn vẫn mua hóa đơn của công ty,áp dụng theo phương pháp khấu trừ nên vẫn là hóa đơn thuế GTGT bình thường bạn ah.Vì vẫn bị thu thuế đầu ra nên họ vẫn phải ghi thuế GTGT khi xuất ra cho mình,và họ vẫn tính thuế bình thường như khi họ xuất cho các đơn vị khác ngoài công ty.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều