L
Theo những gì mình được học và hiểu được qua các NĐ, TT thì những khoản chi cho nhân viên đi tham quan, du lịch hoặc những khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được đưa vào cp hợp lý mà phải trích từ các quỹ. Nhưng thực tế mình lại gặp trường hợp chẳng thấy trong văn bản or sách vở nào chỉ dạy, post lên đây nhờ mọi người có kinh nghiệm trợ giúp
Cty mình thành lập từ 2009, từ đó đến nay đều không có lời nên chẳng có dư để mà trích lập quỹ. Nhưng theo thông lệ, cứ vào khoảng giữa năm sếp lại ưu ái cho nhân viên đi nghỉ xả hơi, nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, cp cho những chuyến đi đó đều do sếp chi tiền cá nhân....NHƯNG... sếp lại lấy hóa đơn và yêu cầu mình kê khai thuế, đưa vào cp. Nếu trên hóa đơn chỉ thể hiện là cp tiếp khách, ăn uống or phòng ở (hđ của nhà hàng và khách sạn riêng) thì mình nghĩ đưa vào công tác phí chắc cũng ok nhưng năm nay sếp chi sang hơn, đi theo tour cho anh em thay đổi không khí vì thế hóa đơn sẽ là hóa đơn của bên cty du lịch, và tất nhiên nội dung trên hóa đơn sẽ k thể hiện là cp tiếp khách or ăn uống j nữa. Mình cũng có giải thích với sếp rõ ràng những lý do như trên nhưng sếp bảo thể này: "Một kế toán biết thực hành răm rắp theo luật thì tốt nhưng nếu biết linh động, khéo léo để mà không phạm luật thì sẽ tốt hơn". Vậy mình sẽ phải làm như thế nào đây??? ACE nào có kinh nghiệm or đã gặp qua trường hợp này, vui lòng giải đáp dùm mình nha. Đc mail of Mai maimai.luu@gmail.com
Tks all!
Cty mình thành lập từ 2009, từ đó đến nay đều không có lời nên chẳng có dư để mà trích lập quỹ. Nhưng theo thông lệ, cứ vào khoảng giữa năm sếp lại ưu ái cho nhân viên đi nghỉ xả hơi, nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, cp cho những chuyến đi đó đều do sếp chi tiền cá nhân....NHƯNG... sếp lại lấy hóa đơn và yêu cầu mình kê khai thuế, đưa vào cp. Nếu trên hóa đơn chỉ thể hiện là cp tiếp khách, ăn uống or phòng ở (hđ của nhà hàng và khách sạn riêng) thì mình nghĩ đưa vào công tác phí chắc cũng ok nhưng năm nay sếp chi sang hơn, đi theo tour cho anh em thay đổi không khí vì thế hóa đơn sẽ là hóa đơn của bên cty du lịch, và tất nhiên nội dung trên hóa đơn sẽ k thể hiện là cp tiếp khách or ăn uống j nữa. Mình cũng có giải thích với sếp rõ ràng những lý do như trên nhưng sếp bảo thể này: "Một kế toán biết thực hành răm rắp theo luật thì tốt nhưng nếu biết linh động, khéo léo để mà không phạm luật thì sẽ tốt hơn". Vậy mình sẽ phải làm như thế nào đây??? ACE nào có kinh nghiệm or đã gặp qua trường hợp này, vui lòng giải đáp dùm mình nha. Đc mail of Mai maimai.luu@gmail.com
Tks all!

