Xin chào các anh chị em!
tình hình là thế này: Cty e vừa mua 1 tscđ có hóa đơn tc xuất ngày 31/12 và bgiowf e mới tiến hành trích khấu hao với nội dung như sau:
1/ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo BBTCHĐ số 41/TLHĐ ngày 06/09/2010 DA 409 Tam trinh
a, Nộp tiền sử dụng đất : 1.192.306.817
b, Giá trị tính thuế GTGT : 1.278.692.625
2/Chuyển nhượng QSH nhà ở xây thô theo ...
a, Giá trị tính thuế GTGT : 994.340.205
Mọi người cho e hỏi bây giờ e bắt đầu tính khấu hao như thế nào( Xác đinh nguyên gia ra sao? nộp bảng đăng ký phương pháp tinh khấu hao thế nào..)
Em xin chân thành cảm ơn
tình hình là thế này: Cty e vừa mua 1 tscđ có hóa đơn tc xuất ngày 31/12 và bgiowf e mới tiến hành trích khấu hao với nội dung như sau:
1/ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo BBTCHĐ số 41/TLHĐ ngày 06/09/2010 DA 409 Tam trinh
a, Nộp tiền sử dụng đất : 1.192.306.817
b, Giá trị tính thuế GTGT : 1.278.692.625
2/Chuyển nhượng QSH nhà ở xây thô theo ...
a, Giá trị tính thuế GTGT : 994.340.205
Mọi người cho e hỏi bây giờ e bắt đầu tính khấu hao như thế nào( Xác đinh nguyên gia ra sao? nộp bảng đăng ký phương pháp tinh khấu hao thế nào..)
Em xin chân thành cảm ơn

