Các bạn giúp mình với. Cty mình làm về hàng mùn cưa. khi mua mùn cưa về, sau đó chế biến sơ qua ( xấy khô) rồi xuất bán. Trường hợp như thế mình hạch toán như thế nào cho đúng khi mua và bán mùn cưa đó. cảm ơn mọi người nhiều.
Coi mùn cưa là nguyên vật liệu chính ( Tk 152 )
Các nguyên liệu khác phục vụ cho việc sấy khô ( than, củi ) là nguyên vật liệu phụ ( tk 152 )
Các công cụ dụng cụ phục vụ việc sấy ( bếp, lò ) (Tk 153 )
1/ Khi mua về hạch toán :
Nợ 152, 153 ...
Nợ 1331 ( nếu có )
Có 1111, 1121
2/ Khi xuất ra để sấy :
Nợ 621, 622, 627
Có 152, 153
3/ Cuối kỳ kết chuyển chi phí tính giá thành
Nợ 154
Có 621, 622, 627
4/ Nhập kho thành phẩm :
Nợ 156
Có 154
5/ Xuất bán :
+ Doanh thu :
Nợ 1111, 1121
Có 5111, 33311
+ Giá vốn :
Nợ 632
Có 156
Hết ! :004: