Chào cả nhà!
C.ty tôi vừa nhập một thiết bị (Xây dựng) từ Hàn Quốc về tạo TSCĐ tổng giá trị: 15.300.000, khi hàng đã chuyển giao xong, bên Hải quan giao cho tờ khai nhập khẩu, và bên C.ty Hàn Quốc giao hóa đơn. Vấn đề là:
1. Trên tờ khai của Hải quan họ tính Thuế VAT 10% trên tổng giá trị lô hàng là 15.300.000=1.530.000 thì tôi phải hạch toán như thế nào? vì thường là VAT phải tính trên giá tính thuế (15.300.000/1.1=13.909.091) và VAT phải nộp=13.909.091*10%
2. Hóa đơn là của bên Hàn Quốc nên là tiếng Anh chỉ có tổng tiền (USD) mà không ghi thuế (Chắc do bên họ ko có Thuế VAT?) vậy tôi có cần dịch ra tiếng việt ko? và định khoản như thế nào?
Bác nào có kinh nghiệm giải đáp giúp tôi với.:wall:
C.ty tôi vừa nhập một thiết bị (Xây dựng) từ Hàn Quốc về tạo TSCĐ tổng giá trị: 15.300.000, khi hàng đã chuyển giao xong, bên Hải quan giao cho tờ khai nhập khẩu, và bên C.ty Hàn Quốc giao hóa đơn. Vấn đề là:
1. Trên tờ khai của Hải quan họ tính Thuế VAT 10% trên tổng giá trị lô hàng là 15.300.000=1.530.000 thì tôi phải hạch toán như thế nào? vì thường là VAT phải tính trên giá tính thuế (15.300.000/1.1=13.909.091) và VAT phải nộp=13.909.091*10%
2. Hóa đơn là của bên Hàn Quốc nên là tiếng Anh chỉ có tổng tiền (USD) mà không ghi thuế (Chắc do bên họ ko có Thuế VAT?) vậy tôi có cần dịch ra tiếng việt ko? và định khoản như thế nào?
Bác nào có kinh nghiệm giải đáp giúp tôi với.:wall:

