T
cả nhà ơi! cả nhà cho e hỏi với ạ. E làm báo cáo tài chính năm 2010 nhưng vì có vài cái hóa đơn tháng 12 nhưng đên tháng 1 năm sau em mới kê khai khấu trừ nên tiền thuế VAT khấu trừ trong báo cáo tài chính và trong tờ khai là lệch nhau ạ. E thấy một số anh chị bảo là 2 cái đó phải khớp nhau. Nhà minh giúp e với, e không biết minh làm như thế có đúng không.

