Anh chị em kế toán ơi ! Cho mình hỏi Cty mình bán hàng cho 1 Cty trong khu chế xuất, vậy khi xuất hóa đơn thì xuất hóa đơn GTGT hay hóa đơn xuất khẩu? Giá bán là giá không có thuế đúng không? Ai bết giúp mình nha. Thank nhiều nhiều.
cty bạn bán hàng ji cho cty trong khu chế xuất thế? Mình ko làm bên xuất khẩu nên ko rành lắm. Chỉ biết là bán hàng thì xuất hoá đơn GTGT thôi. không bít hoá đơn cty bạn là hóa đơn trực tiếp hay hoá đơn VAT nữa??:wall:
Bên mình bán ống thép, sử dụng hóa đơn VAT. Mình cũng không chắc chắn có phải là khi bán hàng trong khu chế xuất thì thuế suất 0% và xuất hóa đơn xuất khẩu không? Nên muốn hỏi mọi người.
Thế trước giờ cty bạn hay xuất hoá đơn ntn? có VAT ko?1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu, trừ các trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; dịch vụ cấp tín dụng, chuyển nhượng vốn, dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông; sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này.
Xin xóa bài viết giùmuhm! Vậy thì cứ chờ đi đã bạn! Khi nào 2 bên ký hợp đồng xong xuôi. Thì giá cả sẽ có trong hợp đồng. Tớ đoán chắc là giá cả HĐồng là giá có thuế VAT . Bên xuất khẩu thì tớ bó tay! hi! bạn gửi mail đi. tớ gửi cho bạn cái luật Thuế GTGT. Tớ post lên không đc!:wall: bão lỗi hoài!
Đoán sai bét rồi chứ chắc gì...uhm! Vậy thì cứ chờ đi đã bạn! Khi nào 2 bên ký hợp đồng xong xuôi. Thì giá cả sẽ có trong hợp đồng. Tớ đoán chắc là giá cả HĐồng là giá có thuế VAT . Bên xuất khẩu thì tớ bó tay! hi! bạn gửi mail đi. tớ gửi cho bạn cái luật Thuế GTGT. Tớ post lên không đc!:wall: bão lỗi hoài!
Nói chung trong TT129 nói rất rõ bạn chịu khó nghiên cứu thêm!- Doanh nghiệp B là doanh nghiệp vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B được sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho cả hai hoạt động trên.
mình cũng mới bán hàng vào khu chế xuất nè.bên mình phải làm tờ khai hải quan và viết hoá đơn VAT ghi VAT 0% là được rồi.bạn phải thuê dịch vụ làm hay tự bạn làm cũng được
bạn ghi hoá đơn vat cho người ta rồi mối làm thủ tục hải quan.bên minh thuê hết 500.000 luôn