Trích sai khấu hao do sai năm khấu hao, cách hạch toán

  • Thread starter pixar
  • Ngày gửi
P

pixar

Sơ cấp
20/8/13
8
0
1
34
quy nhơn
Mọi người ơi, cho em hỏi xíu

Có trường hợp như sau:

Tháng 07/2013 có mua 1 TSCĐ nguyên giá là 42,000,000. Khấu hao trong 24 tháng.
Khấu hao 1 tháng: 42,000,000 : 24 = 1,750,000
Sau 2 tháng sử dụng, doanh nghiệp thay đổi thời gian sử dụng tài sản lên 2.5 năm (do kế toán chọn thời gian khấu hao bị sai, nên thay đổi)
Tính toán lại mức kh
TSCĐ. NG 42,000,000
Thời gian sử dụng hữu ích 2.5 năm
Giá trị khấu hao mỗi kỳ (kể từ 1/9/2013) 1,400,000
Chênh lệch đã trích (1,400,000-1,750,000)*2= -700,000

Như vậy, tháng 9. Chỉ cần trích : 1,400,000 – 700,000 = 700,000 (vì T7, T8 Doanh nghiệp đã trích vượt 700,000).

Tháng 9 em làm vậy đúng không ạ mọi người ơi.
Em cảm ơn mọi người nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
35
HCM
Bạn nên làm bút toán điều chỉnh khấu hao tháng 7, 8 về giá trị đúng (1,4tr) chứ không nên bù trừ vào bút toán của tháng 9.
 
P

pixar

Sơ cấp
20/8/13
8
0
1
34
quy nhơn
Ðề: Re: Trích sai khấu hao do sai năm khấu hao, cách hạch toán

Cảm ơn bạn nhiều nha. Mà bạn ơi, vậy như mình làm, luật có cho phép không vậy bạn.
 
trannhat90

trannhat90

Trung cấp
2/8/11
118
2
16
hà nội
Ðề: Trích sai khấu hao do sai năm khấu hao, cách hạch toán

Mình chưa được làm kế toán vì chưa xin được việc. nhưng theo những gì mình học thì sai sot của bạn thì bạn fai điều chỉnh từ tháng bắt đầu tính khấu hao (T7) bằng các bút toán điều chỉnh thôi không được tính bù trừ như bạn. Luật thì mình không biết có thông tư nào quy định không. nhưng mà theo chuẩn mực thì bạn không được phép
 
P

pixar

Sơ cấp
20/8/13
8
0
1
34
quy nhơn
Ðề: Trích sai khấu hao do sai năm khấu hao, cách hạch toán

Mình chưa được làm kế toán vì chưa xin được việc. nhưng theo những gì mình học thì sai sot của bạn thì bạn fai điều chỉnh từ tháng bắt đầu tính khấu hao (T7) bằng các bút toán điều chỉnh thôi không được tính bù trừ như bạn. Luật thì mình không biết có thông tư nào quy định không. nhưng mà theo chuẩn mực thì bạn không được phép
Cảm ơn bạn nhé. Có phải đây là sai sót nằm trong chuẩn mực VAS 29 không bạn nhỉ. Mà nếu sai sót nằm trong năm đã khóa sổ tài chính, thì mình cấn trừ như vậy vào số dư đầu kỳ năm nay phải không nhỉ.
 
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
35
HCM
Đây không phải là sai sót của chuẩn mực đâu, vì chưa đến thời điểm khóa sổ nên có thể điều chỉnh bút toán trực tiếp ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Còn nếu các bút toán sai nằm trong năm tài chính đã khóa sổ, thì phải lập bút toán điều chỉnh ở đầu kỳ. Nhưng việc này khá phức tạp, vì sẽ ảnh hưởng đến số liệu của BCTC và sẽ liên quan đến thuế nữa.
 
trannhat90

trannhat90

Trung cấp
2/8/11
118
2
16
hà nội
Ðề: Trích sai khấu hao do sai năm khấu hao, cách hạch toán

Không cấn trừ đâu bạn ạ. nếu đã khoá sổ tài chính và lập báo cáo tài chính rồi nhưng mà chưa phát hành bạn vẫn làm các bút toán điều chỉnh bình thường như mình nói bên trên và điều chỉnh báo cáo tài chính nữa thôi. còn BCTC mà phát hành rồi sẽ phức tạp hơn bạn ạ
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều