Ðề: Hoá đơn lập trong quý 1/2013 đến quý 3/2013 mói huỷ thì báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn?
Đúng vậy, làm kế toán thiệt khổ. Vậy nên các bạn nào còn trẻ, còn cơ hội mau mau bỏ nghề này, chuyển nghề khác đi. Mình chỉ muốn tự tử với cái nghề này thôi. Và mình gọi nó là “nghiệp”, không phải nghề !
Mình cũng như bạn Lucky Lan, mình có 2 trường hợp này nhờ các bạn giúp với.
1/ hoá đơn xuất 31.5.13 – Ví dụ 100tr. Qua T6.13 huỷ tờ tháng 5, xuất lại thành 2 tờ (98tr +2tr).
Kỳ BCT của tháng 6, làm lại tờ khai T5, và KHBS điều chỉnh tháng 5 giảm doanh thu, và tờ khai tháng 6 tăng lại doanh thu. Tăng và giảm này số tiền bằng nhau nên ko ảnh hưởng đến số thuế.
Và mình không làm lại Tình hình SDHD tháng 5. hichic . Lúc đó mình nghĩ trong KHBS giảm doanh thu tháng 5, mình có diễn giải lý do giảm là huỷ tờ nào và thay thế bằng tờ nào rồi. Trong trường hợp này mình có bị phạt vụ ko nộp lại THSDHD không? Mình tìm nát cả 2 ngày nay không thấy chỗ nào trong luật ghi cụ thể như vầy. họ chỉ phạt nếu không nộp THSDHD đúng hạn. Có bạn nào biết luật nào số mấy bảo mình với nhé, Cám ơn rất nhiều.
2/ Cũng “vị khách” này, tháng 8 mình xuất 1 tờ hoá đơn 180tr, qua đến tháng 10 chi phí dịch vụ này được sale 2 bên thoả thuận số tiền phải trả thêm 20tr nữa, nhưng họ không cho mình xuất thêm 1 tờ 20tr nữa mà bắt huỷ tờ T8, xuất lại tờ khác 200tr cuaT10.
Đây là VIP của sếp nên mình k thể cãi. Bây giờ mình đang định làm điều chỉnh HKBS T8 nhưng không hiểu trường hợp này gọi là “ giảm thuế phải nộp” hay “tăng thuế phải nộp” nữa.
Các bạn ơi, giúp mình với, và vụ tình hình SDHD quí 3, có cần làm lại không, nộp online hay nộp bằng văn bản giải trình. Hhuhu
Đa tạ các bạn rất nhiều. (Các cao thủ vui lòng cho mình luôn điều mấy luật nào luôn nha, mình dốt quá, nên đọc luật cứ thấy nó chung chung không cụ thể gì)