Phân bổ hóa đơn như thế nào

  • Thread starter truongmyngoc
  • Ngày gửi
T

truongmyngoc

Trung cấp
1/11/10
92
0
0
37
quảng ngãi
Các bác giúp em cái này với
cty em làm bên xây dựng nhà cửa
Mua vật tư họ toàn xuất hóa đơn chung với số lượng lớn cho nhiều lần mua
vậy mình phân bổ như thế nào cho từng công trình và định khoản ra sao?
VD công ty mình mua xi măng được xuất một hóa đơn 100tr, vat 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
Vậy định khoản như sau được ko?
Nợ TK 621 100
Nợ TK 133 10
Có TK 112 110
Lúc phân bổ chi phí cho công trình mình định khoản như thế nào?
Tại vì đến cuối kỳ có nhiều công trình chưa hoàn thành thì chi phí được chuyển qua 154
vậy giả sử đến có một công trình hoàn thành, xuất hóa đơn cho nó thì chi phí phân bổ cho công trình đó định khoản như thế nào
nhờ các bác giúp em
thanks các bác nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

levantinktbmt

Sơ cấp
27/10/09
29
1
3
42
dak lak
Theo mình như thế này:
-khi mua về hạch toán là NVL nhập kho
Nợ TK 152 - Chi tiết
Nợ TK 133
Có TK 112
- Khi xuất ra công trình:
Nợ TK 241
Có TK 152 - Chi tiết NVL

Nếu khi tập hợp chi phí NVL:
Theo QD 15 bạn sử dụng TK 621
Theo QD 48 là TK 154
 
Sửa lần cuối:
T

truongmyngoc

Trung cấp
1/11/10
92
0
0
37
quảng ngãi
Theo mình như thế này:
-khi mua về hạch toán là NVL nhập kho
Nợ TK 152 - Chi tiết
Nợ TK 133
Có TK 112
- Khi xuất ra công trình:
Nợ TK 241
Có TK 152 - Chi tiết NVL

Nếu khi tập hợp chi phí NVL:
Theo QD 15 bạn sử dụng TK 621
Theo QD 48 là TK 154

Công ty mình làm bên ngành xây dựng chứ không phải là xây dựng cơ bản tài sản công ty mà bạn lại đưa vào 241(cái này không đúng)
cty mình mua NVL về dùng ngay tại công trường không nhập kho
ý mình hỏi là do hóa đơn xuất không đúng với số lượng lúc mua ma có thể dồn nhiều lần mới xuất hóa đơn một lần nên mình muốn ỏi phân bổ cho nhiều cty thì hạch toán như thế nào?
 
giangkinhte

giangkinhte

Trung cấp
12/6/10
76
0
0
p
bạn nên theo dõi chi tiết số lượng vật tư cần xuất cho mỗi công trình, rồi căn cứ hoá đơn đầu vào lấy cho đủ
 
N

Nguyen Khoai

Cao cấp
5/5/10
451
25
28
Hà Nội
Hóa đơn mua về bạn phải qua kho 152 sau đó chuyển cho công trình nào viết phiếu xuất kho cho công trình đó
 
levanluong86

levanluong86

THÀNH VIÊN NẰM VÙNG ;))
21/4/10
253
2
0
39
Nam Định
Các bác giúp em cái này với
cty em làm bên xây dựng nhà cửa
Mua vật tư họ toàn xuất hóa đơn chung với số lượng lớn cho nhiều lần mua
vậy mình phân bổ như thế nào cho từng công trình và định khoản ra sao?
VD công ty mình mua xi măng được xuất một hóa đơn 100tr, vat 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
Vậy định khoản như sau được ko?
Nợ TK 621 100
Nợ TK 133 10
Có TK 112 110
Lúc phân bổ chi phí cho công trình mình định khoản như thế nào?
Tại vì đến cuối kỳ có nhiều công trình chưa hoàn thành thì chi phí được chuyển qua 154
vậy giả sử đến có một công trình hoàn thành, xuất hóa đơn cho nó thì chi phí phân bổ cho công trình đó định khoản như thế nào
nhờ các bác giúp em
thanks các bác nhiều

Bạn có thể theo dõi và hạch toán qua kho hoặc không qua kho. Nếu bạn chưa làm hạch toán không qua kho được thì bạn hạch toán qua kho như sau:
- Khi lấy hoá đơn: Nợ 152,133/Có 111, 112
- Khi xuất cho ctr: Nợ 621 (1541)/ Có 152 (Bạn chia theo ctr thế nào thì bạn căn cứ vào dự toán ctr đó cần bao nhiêu mà bạn phân bổ cho hợp lý với tiến độ thi công)

Nếu bạn hạch toán không qua kho thì hạch toán như bạn nói đó: Nợ 621,133/Có 111,112
 
T

truongmyngoc

Trung cấp
1/11/10
92
0
0
37
quảng ngãi
Hóa đơn mua về bạn phải qua kho 152 sau đó chuyển cho công trình nào viết phiếu xuất kho cho công trình đó

nhưng thực tế công ty mình khong có kho nào cả
mình định là hóa đơn vật tư về thì mình hach toán
Nợ 621
Nợ 133
Có 112
Những công trình nào hoàn thành cần tập hợp chi phítính giá thành thì mình hạch toán như sau:
Nợ 154
Có 621
Khi xuất hóa đơnmình ghi nhận doanh thu và giá vôn
Nợ 632
Có 154
Còn những công trình nào chưa hòa thành đến cuối ký mình treo chi phí của nó trên 154
Hạch toán tiếp như sau:
Nợ 154
Có 621
Ko biết làm như thế nào có ổn không nữa?
 
levanluong86

levanluong86

THÀNH VIÊN NẰM VÙNG ;))
21/4/10
253
2
0
39
Nam Định
nhưng thực tế công ty mình khong có kho nào cả
mình định là hóa đơn vật tư về thì mình hach toán
Nợ 621
Nợ 133
Có 112
Những công trình nào hoàn thành cần tập hợp chi phítính giá thành thì mình hạch toán như sau:
Nợ 154
Có 621
Khi xuất hóa đơnmình ghi nhận doanh thu và giá vôn
Nợ 632
Có 154
Còn những công trình nào chưa hòa thành đến cuối ký mình treo chi phí của nó trên 154
Hạch toán tiếp như sau:
Nợ 154
Có 621
Ko biết làm như thế nào có ổn không nữa?

Hjhj bạn này chưa hiểu ý hạch toán qua kho ở đây là gì rồi. Bạn hạch toán như thế là được rồi nhưng mà khi bạn hạch toán thẳng vào ctr thì Nợ 621 (chi tiết theo ctr) nhé.
 
N

nguyenthaonguyentb

Sơ cấp
10/9/10
5
0
1
38
thai binh
Nếu công ty của bạn không có kho thì khi nhận hóa đơn vật tư về bạn hạch toán là
Nợ TK 621
Nợ TK 133
Có TK 112
Cuối kì bạn căn cứ vào dự toán cho từng công trình rồi tập hợp
Nợ TK 154
Có TK 621 (Chi tiết cho từng công trình)
Còn chưa hoàn thành thì bạn vẫn cứ để trên 154
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
nhưng thực tế công ty mình khong có kho nào cả
mình định là hóa đơn vật tư về thì mình hach toán
Nợ 621
Nợ 133
Có 112
Những công trình nào hoàn thành cần tập hợp chi phítính giá thành thì mình hạch toán như sau:
Nợ 154
Có 621
Khi xuất hóa đơnmình ghi nhận doanh thu và giá vôn
Nợ 632
Có 154
Còn những công trình nào chưa hòa thành đến cuối ký mình treo chi phí của nó trên 154
Hạch toán tiếp như sau:
Nợ 154
Có 621
Ko biết làm như thế nào có ổn không nữa?

1.Phân biệt việc tập hợp chi phí và việc tính giá thành.
2.Theo bạn hạch toán như vậy, khi nào côngtrình chưa hoàn thành thì ban chưa kết quyển từ TK 621 sang TK154. Điều đó có nghĩa TK 621 cuối tháng còn số dư.
3. Bên xây dựng có dự toán , NVL của mỗi công trình có chuẩn rồi nên không thể phân bổ bừa. Nguyên tắc là nguyên vật liệu của công trình nào cũng cu thể nên cái việc phân bổ NVL tt là "kỹ thuât riêng" chứ không phải cách làm hợp pháp chính qui đâu nhé
 

Xem nhiều