Chào các Anh/Chị.
Mong các Anh/Chị hướng dẫn giúp em với. Trường hợp Cty em trụ sở HCM, có chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở Hà Nội, CN có bán hàng, có xuất hóa đơn nhưng không hạch toán mà chỉ thực hiện hình thức báo sổ là mọi hóa đơn chi phí phát sinh đều do trụ sở hạch toán hết, hàng tháng CN chỉ việc khai thuế GTGT thôi. đến khi lập BCTC cuối năm, trụ sở em chỉ nộp BCTC bình thường, không có nộp BCTC tổng hợp(hay gì đó em chưa rõ). CN có bán hàng, có xuất hóa đơn nhưng không phát sinh lãi lỗ vì giá vốn bằng với doanh thu. vậy cty em có cần nộp thêm 1 BCTC nữa ghi là cộng gộp hay sao em chưa rõ? nhờ Anh/Chị giúp chứ em đang lo lắng lắm :wall:. Cám ơn Anh/Chị nhiều.
Mong các Anh/Chị hướng dẫn giúp em với. Trường hợp Cty em trụ sở HCM, có chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở Hà Nội, CN có bán hàng, có xuất hóa đơn nhưng không hạch toán mà chỉ thực hiện hình thức báo sổ là mọi hóa đơn chi phí phát sinh đều do trụ sở hạch toán hết, hàng tháng CN chỉ việc khai thuế GTGT thôi. đến khi lập BCTC cuối năm, trụ sở em chỉ nộp BCTC bình thường, không có nộp BCTC tổng hợp(hay gì đó em chưa rõ). CN có bán hàng, có xuất hóa đơn nhưng không phát sinh lãi lỗ vì giá vốn bằng với doanh thu. vậy cty em có cần nộp thêm 1 BCTC nữa ghi là cộng gộp hay sao em chưa rõ? nhờ Anh/Chị giúp chứ em đang lo lắng lắm :wall:. Cám ơn Anh/Chị nhiều.

