P
Cả nhà cho mình hỏi
Tháng này cty mình nhập lô hàng của Đài Loan về bán nhưng do sai thông số cty mình xuất trả lại để họ chỉnh sửa lại thông số.(tạm xuất tái nhập)
Vật khi mình nhập lại lô hàng này về mình khai như thế nào, nếu khai bình thường thì cty mình phải chịu thuế vat 1 lần nữa hả? khoản tiền thuế vat cty mình đã đóng cho nhà nước rồi. Khi đưa về ĐL mọi chi phí sửa chữa phát sinh cty mình không phải bỏ tiền ra chịu nữa ( có ghi trong hợp đồng) giá trị lô hàng vẫn giữ nguyên như cũ.
Cho mình hỏi khi lên tờ khai hải quan mình phải kê khai như thế nào?
Cảm ơn cả nhà!
Tháng này cty mình nhập lô hàng của Đài Loan về bán nhưng do sai thông số cty mình xuất trả lại để họ chỉnh sửa lại thông số.(tạm xuất tái nhập)
Vật khi mình nhập lại lô hàng này về mình khai như thế nào, nếu khai bình thường thì cty mình phải chịu thuế vat 1 lần nữa hả? khoản tiền thuế vat cty mình đã đóng cho nhà nước rồi. Khi đưa về ĐL mọi chi phí sửa chữa phát sinh cty mình không phải bỏ tiền ra chịu nữa ( có ghi trong hợp đồng) giá trị lô hàng vẫn giữ nguyên như cũ.
Cho mình hỏi khi lên tờ khai hải quan mình phải kê khai như thế nào?
Cảm ơn cả nhà!

