Giúp em định khoản ngiệp vụ này với! Cám ơn mọi người!

  • Thread starter boconganh90
  • Ngày gửi
B

boconganh90

Trung cấp
7/12/09
80
0
6
35
da nang
Doanh nghiệp xuất 200 Sp Y để phục vụ cho hoạt động bán hàng của chính doanh nghiệp. Biết rằng sp Y cũng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. thuế suất 10%. Biết giá vốn của Y là 524,55đ/sp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

boconganh90

Trung cấp
7/12/09
80
0
6
35
da nang
Doanh nghiệp xuất 200 Sp Y để phục vụ cho hoạt động bán hàng của chính doanh nghiệp. Biết rằng sp Y cũng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. thuế suất 10%. Biết giá vốn của Y là 524,55đ/sp
sao ko ai ghé qua hít vậy, huhu
 
H

hanghang6482

Guest
10/1/08
70
0
0
43
Nam DINH
Doanh nghiệp xuất 200 Sp Y để phục vụ cho hoạt động bán hàng của chính doanh nghiệp. Biết rằng sp Y cũng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. thuế suất 10%. Biết giá vốn của Y là 524,55đ/sp


Khi em ban hang
GIa von hang ban
No 632
co 156: 524.55*200

Xác dinh doanh thu

No 1111,112,131: giá bán thực tê em nhe
co 511
co33311
 
H

hongvanbright

Guest
31/5/11
1
0
0
38
ninh binh
minh cung dong y voi ban Hang. Minh muon hoi cac ban chut cac bạn giúp minh định khoản với nhe! Cong ty minh nhập khẩu 1 lô hàng theo giá cif là 10.000 usd chưa thanh toán tiền. tỷ giá thực tế ngày nhận hàng là 1usd=19.500 đồng. toàn bộ tiền thuế NK và thuế GTGT đã thanh toán bằng chuyển khoản VND. Chi phí vận chuyển lô hàng chưa có thuế GTGT 10% là 5.000.000 đồng đã thanh toán bằng tiền mặt.
Minh thấy hơi rắc rối các bạn giúp minh nhé. Cảm ơn nhiều!
 
N

ngocvo81

Sơ cấp
4/1/11
3
0
0
HCM
mua hàng
no 156
co 331: 10.000*19.500
chi phí vận chuyển
nợ 156: 5tr
nợ 1331: 0.5
có 111: 5.5tr
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
Doanh nghiệp xuất 200 Sp Y để phục vụ cho hoạt động bán hàng của chính doanh nghiệp. Biết rằng sp Y cũng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. thuế suất 10%. Biết giá vốn của Y là 524,55đ/sp
Theo tôi các bạn hạch toán chưa chính xác, bởi đầy là xuất dùng nội bộ phục vụ cho quá trình bán hàng, nên không thể sử dụng TK511 hay là TK vốn bằng tiền hay phải thu. Hơn nữa nếu xuất vào quá trình bán hàng thì cần tính cho chi phí này chứ, và theo quy định đối với quá tình xuất dùng nội bộ đều chịu thuế, và giá xuất dùng nội bộ có thể căn cứ vào giá sản phẩm cùng loại trên thị trường. Nên theo tôi định khoản sẽ như thế này:
Nợ TK641
Có 512
Có 3331
Sau đó là giá vốn
Nợ 632
Có 156
Các bạn có ý kiến gì không, bởi sử dụng TK512 nó phù hợp khi DN đâu có thu tiền của ai, và 200SP đó chỉ đưa vào quá trình bán hàng.
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
minh cung dong y voi ban Hang. Minh muon hoi cac ban chut cac bạn giúp minh định khoản với nhe! Cong ty minh nhập khẩu 1 lô hàng theo giá cif là 10.000 usd chưa thanh toán tiền. tỷ giá thực tế ngày nhận hàng là 1usd=19.500 đồng. toàn bộ tiền thuế NK và thuế GTGT đã thanh toán bằng chuyển khoản VND. Chi phí vận chuyển lô hàng chưa có thuế GTGT 10% là 5.000.000 đồng đã thanh toán bằng tiền mặt.
Minh thấy hơi rắc rối các bạn giúp minh nhé. Cảm ơn nhiều!
Tôi thấy bạn chưa nói rõ về quá trình nhập khẩu của cty bạn là nhập khẩu Ủy thác hay là nhập khẩu trực tiếp. Nếu mà nhập khẩu trực tiếp thì DN thường phải mở L/c qua NH và ký quỹ 1 khoản tiến nhỏ hơn hay tương đương giá trị lô hàng mà DN bạn nhập khẩu
Vì vậy nếu bạn có nhập khẩu như tôi nói trên thì sẽ hạch toán
Khỉ mở L/C ký quỹ thì bạn hạch toán:
Nợ TK144
Có TK112,111
Nhưng trong quá trình nhập khẩu thương thanh toán bằng ngoại tệ, có thể bằng euro hay USD
Vì vậy DN dùng số tiền ký quỹ mua ngoại tệ
Nợ 1122
Có TK144 theo tỷ giá thời điểm mua
Khi lô hàng về đến DN chưa trả tiền ghi
Nợ TK156
Có TK 331 nhà xuất khẩu, ghi theo giá nhập khẩu và tỉ giá thời điểm
Khi thanh toán
Nợ 331
Nơ 635 nếu tỉ giá lỗ so vời lúc mua ngoại tế
Có515 nếu tỷ giá tăng
Có TK1122 ( TK gửi NH ngoại tế)
- Bạn phải hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu
Nợ 1333
Có 3333 số thuế nhập khẩu phải nộp, số thuế này sẽ kê trên tờ khai và được khấu trừ
Chi phí V/c bạn ghi tăng lô hàng nhập khẩu, căn cứ vào đó bạn thay số vào.
Nợ 156
Nợ 133
Có 111

theo tớ thì ghi nợ giá vốn là :
nợ 632
có 155
vì đây là hàng hóa sx nhập kho rùi xuất bán
Nếu mà xuất thành phẩm thì sử dụng TK155, còn hàng hóa thì 156.
 
B

babydiep

Guest
13/4/10
38
0
6
Sài Gòn
Theo tôi các bạn hạch toán chưa chính xác, bởi đầy là xuất dùng nội bộ phục vụ cho quá trình bán hàng, nên không thể sử dụng TK511 hay là TK vốn bằng tiền hay phải thu. Hơn nữa nếu xuất vào quá trình bán hàng thì cần tính cho chi phí này chứ, và theo quy định đối với quá tình xuất dùng nội bộ đều chịu thuế, và giá xuất dùng nội bộ có thể căn cứ vào giá sản phẩm cùng loại trên thị trường. Nên theo tôi định khoản sẽ như thế này:
Nợ TK641
Có 512
Có 3331
Sau đó là giá vốn
Nợ 632
Có 156
Các bạn có ý kiến gì không, bởi sử dụng TK512 nó phù hợp khi DN đâu có thu tiền của ai, và 200SP đó chỉ đưa vào quá trình bán hàng.

Anh định khoản đúng rồi đó, bạn nên tham khảo bài làm của anh quyenk4b15
Chúc bạn thành công.
 
B

boconganh90

Trung cấp
7/12/09
80
0
6
35
da nang
Anh định khoản đúng rồi đó, bạn nên tham khảo bài làm của anh quyenk4b15
Chúc bạn thành công.

Anh ơi, nhưng trong đề không có giá bán mà chỉ có giá vốn nên chỉ định khoản:
Nợ 632
Có 156
phải không, nhưng em không hiểu người ta cho thuế suất GTGT thì làm thế nào, các ngiệp vụ sau không liên quan đến nghiệp vụ này. Anh giúp em với. Em cám ơn nhiều.
 
C

chocoliebe

Guest
17/5/10
0
0
0
36
Nha Trang
Ai giúp em bài tập này với, em sắp thi mà chưa tìm đáp án" Báo cáo thu nhập theo dạng truyền thống về sp X của công ty TNHH Huy Khang như sau:
• Doanh thu: (12.000.000 x 6.000đ) 72.000.000
• GVHB
1. Nguyên vật liệu trực tiếp 14.400.000
2. Nhân công trực tiếp 9.600.000
3. Sản xuất chung 12.000.000

• Lãi gộp 36.000.000
• Chi phí ngoài sản xuất 35.500.000
1. Chi phí bán hàng 12.250.000
2. Chi phí QLDN 22.250.000
• Lỗ 500.000

Công ty đã xây dựng và hoàn thiện cách phân loại chi phí theo mô hình ứng xử chi phí của hoạt động như sau:
• Chi phí NVL trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp hoàn toàn là biến phí
• Biến phí sản xuất chung là 300 cho 1 sản phẩm bán
• Biến phí bán hàng bao gồm hoa hồng bán hàng 300 cho 1 sản phẩm,chi phí vận chuyển cho 1 sản phẩm
• Biến phí quản lý DN 300 cho 1 sản phẩm bán
Biết rằng các định phí hoạt động được xây dựng trong 1 phạm vi phù hợp từ 12.000 sản phẩm đến công suất tối đa là 20.000 sản phẩm/ năm
Yêu cầu:
1. Lập BCTC theo dạng gộp
2. Để sử dụng tối đa công suất 20.000 sản phẩm DN giảm giá bán 20% . Vậy EBIT thay đổi như thế nào?
Anh chị nào giúp em pm qua nick yahoo này giùm em : chocoliebe.love
 

Xem nhiều