N
Bên e có phát sinh chi phí tiền điện cho sản xuất, tháng 1/2013 kế toán cũ có hạch toán hóa đơn điện tháng từ 15/12/2012 đến 15/1/2013 là nợ 142,133/có 111. hóa đơn điện từ 15/1/2013 đến 15/2/2013 hạch toán vào tháng 2 là nợ 154,133/có 111. sau đó treo TK 142 ở đó và ko động gì đến nữa.Theo e thì TK142 có phải dùng để phân bổ chi phí trả trước cho 1 kỳ đâu chứ .Ai có kinh nghiệm hạch toán chi phí tiền điện này giúp e với.e phải xử lý cái điện tháng 1 đó thế nào cho hợp lý ạ,( bên e hạch toán theo QĐ 48)