H
Công ty mình từ DNNN đã cổ phần hoá từ 2003.Hiện nay công ty mình đang mời thẩm định lại giá trị tài sản, mục đích dùng để bán cổ phần, mình có nghiên cứu TT 203 nhưng không thấy đề cập trường hợp dùng để bán CP, vậy các Bác cho em hỏi:
trong trường hợp này thì phần chênh lệch hạch toán như thế nào. Đưa vào thu nhập khác hay tăng giá trị tài sản
Có chịu thuế không ,
Nhờ các Bác giúp em với!
trong trường hợp này thì phần chênh lệch hạch toán như thế nào. Đưa vào thu nhập khác hay tăng giá trị tài sản
Có chịu thuế không ,
Nhờ các Bác giúp em với!

