Mình thì đã làm bên TCty XDCT được gần 6 năm, nói ra thì không hết được, trước hết để làm tốt kế toán bên XD, XL thì kế toán đó phải đọc kỹ HĐ và các bảng khối lượng của các công trình, và bạn phải tương đối hiểu về lĩnh vực làm bảo lãnh với ngân hàng. Cách ghi nhận doanh thu và chi phí thường phải dựa phải vào đặc điểm nghiệm thu công trình và dự toán. Trong XD cũng hay phát sinh thầu phụ và các chi phí ta không mong muốn, các kế toán cũng phải biết, các bạn cũng nên hiểu đặc điểm từng công trình để theo dõi, chứ không phải cứ máy móc theo nguyên lý kế toán.
nguyennghia nói:Để làm tốt kế toán trong công ty xây dựng không phải là điều đơn giản. Bạn chưa có một tí gì am hiểu về xây dựng thì rất khó để nói cho bạn hiểu. Tôi chỉ có một số gọi ý thế này để bạn tìm hiểu thêm!
Nếu bạn hạch toán theo QD 15 thì trong xây dựng thì hạch toán chi phí giá thành ở 1 số tài khoản chủ yếu sau!
TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp
TK 623: Chi phí ca máy
TK 627: Chi phí chung
Cuôi kỳ tính giá thành: Nơ TK 154/ Có TK 621,622,623,627
Kết chuyển giá thành vào giá vốn: Nợ TK 632/ Có TK 154
- Nếu theo QD48 thì bạn dùng cấc tài khoản: 1541,1542,1543 tương ứng với Vật liệu, nhân công, chi phí chung. Cuối kỳ vẫn kết chuyển vào TK 632 tính giá vôn cho công trình.
- Kế toán xây dựng bạn cần lưu ý một điều rất quan trọng là: Trong xây dựng thì phải hạch toán cho từng công trình riêng biệt, không dược gộp chung chi phí của các công trình khác nhau lại. Mà phải hạch toán và tính chi phí cho tieng từng công trình. .
Ðề: Cách hạch toán trong công ty xây dựng ntn?
Sao mình thấy chị kế toán trưởng công ty mình vẫn dung tài khoản 154, khi nghiệm thu công trình mình thấy chi định khoản:
Nợ TK 155
Có Tk154
Các bac giúp em với
Chả là
Công ty em giao thầu cho một công ty khác, xong công trình họ xuất HĐ. Vậy em hạch toán thế nào ak? Mắc quá, mong các bác chỉ giáo.
Công ty mình hạch toán theo QĐ 48Bạn không nói rõ là công trình do công ty bạn làm chủ đầu tư hay là đơn vị nhận thầu, tổng thầu.
Xu hướng cty bạn tổng thầu:
Nhận hóa đơn: Nợ 6277, Nợ 1331/ Có 331
Nếu cty là chủ đầu tư, đang xây dựng cơ sở vật chất: Văn phòng, nhà xưởng
Nhận hóa đơn: Nợ 2412, Nợ 1332/ Có 331
N154.Công ty mình hạch toán theo QĐ 48
Mình cũng là công ty xây lắp. Binh thường toàn mình nhận công trình làm thôi. Nếu là mình nhận thì mình hạch toán 154-CT chi tiết công trình
1541 nguyên vật liệu
1542 nhân công
1547 khác
Khi xong công trình mình tập hợp.
Nhưng khi bên mình làm hợp đồng yêu cầu công ty khác thực hiện thi công, nói thẳng luôn là mình trung gian, mình nhận công trình rồi thuê công ty khác làm, xong công trình thì họ xuất Hóa đơn, thì mình hạch toán thế nào
Nợ ?
Nợ 133
Có 331
Chú ý: nếu thuê trọn gói ( VL,NC ... đến hoàn thành 1 thành phần công việc, 1 hạng mục ... ) vào 154 nhưng phải chi tiết.N154.
Ng hỏi ở #34 có thể mới cần điều này !Chú ý: nếu thuê trọn gói ( VL,NC ... đến hoàn thành 1 thành phần công việc, 1 hạng mục ... ) vào 154 nhưng phải chi tiết.