S
Anh/chị cho em hỏi:
1. Công ty em làm việc với đối tác Nhật tại thị trường Nhật, các cty bên Nhật không sử dụng MST, vậy giờ khi viết hóa đơn GTGT đầu ra, em chỉ ghi tên và địa chỉ cty thì hóa đơn của em có hợp lệ để đc kê khai hay không? Nếu không thì phải giải quyết thế nào?
2. Về chi phí của bên em sau khi chi trả bên họ, vì họ không dùng hóa đơn GTGT giống mình mà sử dụng invoice, có ghi nội dung hàng hóa, thông tin cty... và có dấu cty họ. Vậy những Invoice này, em có đc coi nó như hóa đơn GTGT đầu vào, tiến hành kê khai trên bảng kê và tính chi phí hợp lệ như bình thg không ạ? Nếu không thì phải giải quyết thế nào?
3. Hiện tại em đang làm báo cáo quý 3 gửi cho bên thuế, ngoài tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN tạm tính, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thì em có bắt buộc phải gửi tờ khai thuế TNCN không ạ? Vì từ trc đến giờ cty không có lao động phát sinh thuế TNCN, nên giờ mà gửi thì em gửi tờ khai trắng hay thế nào ạ?
Các anh/chị giải đáp giúp em với nhé!
Em cảm ơn ạ!
1. Công ty em làm việc với đối tác Nhật tại thị trường Nhật, các cty bên Nhật không sử dụng MST, vậy giờ khi viết hóa đơn GTGT đầu ra, em chỉ ghi tên và địa chỉ cty thì hóa đơn của em có hợp lệ để đc kê khai hay không? Nếu không thì phải giải quyết thế nào?
2. Về chi phí của bên em sau khi chi trả bên họ, vì họ không dùng hóa đơn GTGT giống mình mà sử dụng invoice, có ghi nội dung hàng hóa, thông tin cty... và có dấu cty họ. Vậy những Invoice này, em có đc coi nó như hóa đơn GTGT đầu vào, tiến hành kê khai trên bảng kê và tính chi phí hợp lệ như bình thg không ạ? Nếu không thì phải giải quyết thế nào?
3. Hiện tại em đang làm báo cáo quý 3 gửi cho bên thuế, ngoài tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN tạm tính, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thì em có bắt buộc phải gửi tờ khai thuế TNCN không ạ? Vì từ trc đến giờ cty không có lao động phát sinh thuế TNCN, nên giờ mà gửi thì em gửi tờ khai trắng hay thế nào ạ?
Các anh/chị giải đáp giúp em với nhé!
Em cảm ơn ạ!

