L
Cả nhà giúp em với ạ!
Bên em vừa quyết toán 2 năm 2009 và 2010 xong.
Có một số nghiệp vụ em hạch toán thế này đúng ko ạ:
1. Xử phạt về hóa đơn 8.000.000
Nợ 811: 8.000.000
Có 111: 8.000.000
2. Tăng thuế GTGT ko được khấu trừ do trên 20tr thanh toán bằng tiền mặt. Số tiền: 3.149.700
Nợ 632: 3.149.700
Có: 133: 3.149.700
3. Giảm chi phí ăn trưa và phụ cấp đi lại ko đúng quy định: 313.037.897
Nợ 138: 313.037.897
Có 642: 313.037.897
Em chưa biết nếu hạch toán tài khoản 138 thì sau này sẽ xử lý tài khoản này thế nào?
Cả nhà giúp em nhé!
Em cảm ơn!
Bên em vừa quyết toán 2 năm 2009 và 2010 xong.
Có một số nghiệp vụ em hạch toán thế này đúng ko ạ:
1. Xử phạt về hóa đơn 8.000.000
Nợ 811: 8.000.000
Có 111: 8.000.000
2. Tăng thuế GTGT ko được khấu trừ do trên 20tr thanh toán bằng tiền mặt. Số tiền: 3.149.700
Nợ 632: 3.149.700
Có: 133: 3.149.700
3. Giảm chi phí ăn trưa và phụ cấp đi lại ko đúng quy định: 313.037.897
Nợ 138: 313.037.897
Có 642: 313.037.897
Em chưa biết nếu hạch toán tài khoản 138 thì sau này sẽ xử lý tài khoản này thế nào?
Cả nhà giúp em nhé!
Em cảm ơn!

