Hóa đơn của chi nhánh xuất thế nào?

  • Thread starter TNMmc
  • Ngày gửi
T

TNMmc

Guest
8/7/07
8
0
1
49
MONGCAI
Xin hỏi các anh/chị và các bạn 1 vấn đề sau:
Cty mình mới mở Cn tại Hà Nội, phương pháp hạch toán phụ thuộc, vậy cho mình hỏi:
1.Hàng hóa xuất từ Cty cho Cn thì xuất loại HĐ nào?Loại HD nội bộ liệu khi qua trạm kiểm soát liên nghành họ có nghe ko? Vì hàng của mình toàn hàng nhập khẩu và bắt buộc phải qua trạm kiểm soát.
2.Khi Cn bán hàng thì xuất loại HD nào? Hay là tự in HD?
3.Quy trình thanh toán giữa cty và CN?
Ý em là thế này ko biết em hiểu có đúng ko?
- Công ty xuất hàng cho CN như bán hàng cho khách bình thường, sau khi CN bán hàng thì CN tự xuất HD của CN liệu có được ko?
Về vấn đề này em gà lắm, mong các anh/chị và các bạn tư vấn giúp, xin trân thành cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Xin hỏi các anh/chị và các bạn 1 vấn đề sau:
Cty mình mới mở Cn tại Hà Nội, phương pháp hạch toán phụ thuộc, vậy cho mình hỏi:
1.Hàng hóa xuất từ Cty cho Cn thì xuất loại HĐ nào?Loại HD nội bộ liệu khi qua trạm kiểm soát liên nghành họ có nghe ko? Vì hàng của mình toàn hàng nhập khẩu và bắt buộc phải qua trạm kiểm soát.
2.Khi Cn bán hàng thì xuất loại HD nào? Hay là tự in HD?
3.Quy trình thanh toán giữa cty và CN?
Ý em là thế này ko biết em hiểu có đúng ko?
- Công ty xuất hàng cho CN như bán hàng cho khách bình thường, sau khi CN bán hàng thì CN tự xuất HD của CN liệu có được ko?
Về vấn đề này em gà lắm, mong các anh/chị và các bạn tư vấn giúp, xin trân thành cảm ơn.

Đọc Thông tư 129 thuế GTGT và Thông tư 153 Hoá đơn tự in.
 
Phạm Văn Khang

Phạm Văn Khang

Cao cấp
19/12/05
1,360
33
48
Thái Bình - TP.HCM
Ý em là thế này ko biết em hiểu có đúng ko?
- Công ty xuất hàng cho CN như bán hàng cho khách bình thường, sau khi CN bán hàng thì CN tự xuất HD của CN liệu có được ko?
Về vấn đề này em gà lắm, mong các anh/chị và các bạn tư vấn giúp, xin trân thành cảm ơn.

Cty mình có CN và cũng xuất hóa đơn như mua bán bình thường
 
T

TNMmc

Guest
8/7/07
8
0
1
49
MONGCAI
Đọc Thông tư 129 thuế GTGT và Thông tư 153 Hoá đơn tự in.
Vâng, e cảm ơn nhiều
Ý em là thế này ko biết em hiểu có đúng ko?
- Công ty xuất hàng cho CN như bán hàng cho khách bình thường, sau khi CN bán hàng thì CN tự xuất HD của CN liệu có được ko?
Về vấn đề này em gà lắm, mong các anh/chị và các bạn tư vấn giúp, xin trân thành cảm ơn.

Cty mình có CN và cũng xuất hóa đơn như mua bán bình thường
Bác có thể nói rõ hơn ko ạ?
 
K

ke51c

Sơ cấp
15/4/11
22
0
1
Thái Bình
công ty mình cũng có chi nhánh, khi xuất bán cho chi nhánh Cty vẫn xuất hoá đơn như bt bán cho khách hàng và khi CN bán cho KH thì chi nhánh xuất HĐ của chi nhánh. Còn về thanh toán thì thanh toán quan ngân hàng vs những hoá đơn trên 20 tr, thanh toán TM với những hoá đơn dưới 20tr
 
T

TNMmc

Guest
8/7/07
8
0
1
49
MONGCAI
công ty mình cũng có chi nhánh, khi xuất bán cho chi nhánh Cty vẫn xuất hoá đơn như bt bán cho khách hàng và khi CN bán cho KH thì chi nhánh xuất HĐ của chi nhánh. Còn về thanh toán thì thanh toán quan ngân hàng vs những hoá đơn trên 20 tr, thanh toán TM với những hoá đơn dưới 20tr

Nhưng cty mình hạch toán phụ thuộc mà, làm sao lại bán như KH bình thường dc, phải ko ạ? Mình mới hỏi bên thuế thì bên thuế nói là: In hóa đơn xuất hàng nội bộ kiêm phiếu xuất kho, còn Cn thì mua hoạc in HD bình thường, ko biết đã chuẩn chưa ạ?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Xin hỏi các anh/chị và các bạn 1 vấn đề sau:
Cty mình mới mở Cn tại Hà Nội, phương pháp hạch toán phụ thuộc, vậy cho mình hỏi:
1.Hàng hóa xuất từ Cty cho Cn thì xuất loại HĐ nào?Loại HD nội bộ liệu khi qua trạm kiểm soát liên nghành họ có nghe ko? Vì hàng của mình toàn hàng nhập khẩu và bắt buộc phải qua trạm kiểm soát.
2.Khi Cn bán hàng thì xuất loại HD nào? Hay là tự in HD?
3.Quy trình thanh toán giữa cty và CN?
Ý em là thế này ko biết em hiểu có đúng ko?
- Công ty xuất hàng cho CN như bán hàng cho khách bình thường, sau khi CN bán hàng thì CN tự xuất HD của CN liệu có được ko?
Về vấn đề này em gà lắm, mong các anh/chị và các bạn tư vấn giúp, xin trân thành cảm ơn.
Bạn xem ở đây:
Phụ lục 4_Thông tư 153/2010.

2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.
Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.
Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.
Cứ thế mà thực hiện.

công ty mình cũng có chi nhánh, khi xuất bán cho chi nhánh Cty vẫn xuất hoá đơn như bt bán cho khách hàng và khi CN bán cho KH thì chi nhánh xuất HĐ của chi nhánh. Còn về thanh toán thì thanh toán quan ngân hàng vs những hoá đơn trên 20 tr, thanh toán TM với những hoá đơn dưới 20tr
Bạn xem cái này:
Công văn 10220/BTC-TCT

4.2. Trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc có phát sinh hoá đơn GTGT nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì quan hệ thanh toán tiền hàng mang tính chất thanh toán nội bộ giữa công ty và chi nhánh hoặc giữa công ty trong tập đoàn vẫn đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT.

=> Không nhất thiết phải thanh toán qua ngân hàng các hoá đơn > 20tr => khỏi tốn thêm mớ phí chuyển tiền.
 
T

TNMmc

Guest
8/7/07
8
0
1
49
MONGCAI
Bạn xem ở đây:

Cứ thế mà thực hiện.


Bạn xem cái này:


=> Không nhất thiết phải thanh toán qua ngân hàng các hoá đơn > 20tr => khỏi tốn thêm mớ phí chuyển tiền.

Vâng, cảm ơn bác rất nhiều, bác giải thích rất rõ ràng
 
Q

quocha2009

Guest
19/8/09
31
0
6
ha noi
1. CN phụ thuộc ko cần chuyển khoản để khấu trừ.
2. mua cuốn hóa đơn nội bộ về viết và xuất đi, thị trưởng ok hết, chở quá tải mới bị lập biên bản
 
T

TNMmc

Guest
8/7/07
8
0
1
49
MONGCAI
1. CN phụ thuộc ko cần chuyển khoản để khấu trừ.
2. mua cuốn hóa đơn nội bộ về viết và xuất đi, thị trưởng ok hết, chở quá tải mới bị lập biên bản

Ý bác là chở thừa hàng hóa hả?
 

Xem nhiều