V
Khoản CK này bên em đã trừ trực tiếp vào hóa đơn mua hàng cho KH từ tháng 1.2011 (ghi giảm trên HĐ và ko có thuế VAT). Đến tháng 6 này Kh lại viết hóa đơn trả lại cho bên em, đã thế lại còn có cả thuế VAT.
Các bác giúp em xử lý cái hóa đơn vừa nhận được này như thế nào với :wall:
Gấp gấp ạ, đầu T7 lại chuẩn bị làm kê khai thuế rồi. Cảm ơn các bác
Các bác giúp em xử lý cái hóa đơn vừa nhận được này như thế nào với :wall:
Gấp gấp ạ, đầu T7 lại chuẩn bị làm kê khai thuế rồi. Cảm ơn các bác

